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2022年度常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局單位決算公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目 錄第一部分 單位概況 一、主要職能 二、單位機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況 三、2022年度主要工作完成情況 第二部分2022年度單位決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、財政撥款支出決算表(功能科目) 六、財政撥款基本支出決算表(經(jīng)濟科目) 七、一般公共預(yù)算支出決算表(功能科目) 八、一般公共預(yù)算基本支出決算表(經(jīng)濟科目) 九、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出決算表 十、政府性基金預(yù)算支出決算表 十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 十二、財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表 十三、政府采購支出決算表 第三部分2022年度單位決算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分單位概況一、主要職能 (一)貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法方面的方針政策和法律法規(guī)。 (二)制定全市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法工作計劃并組織實施。 (三)組織開展全市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法檢查,查處生態(tài)環(huán)境違法行為,負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境行政處罰、行政強制。 (四)組織開展全市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法專項行動,組織各類專項巡查工作。 (五)承擔(dān)全市生態(tài)環(huán)境日常執(zhí)法監(jiān)督工作。 (六)負(fù)責(zé)全市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法信息公開工作和生態(tài)環(huán)境執(zhí)法隊伍建設(shè)。 (七)參與全市生態(tài)環(huán)境信訪工作,協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域、跨流域生態(tài)環(huán)境污染糾紛。 (八)參與全市生態(tài)環(huán)境應(yīng)急管理,指導(dǎo)協(xié)調(diào)較大以上環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的預(yù)警、應(yīng)急處置、調(diào)查處理。 (九)承辦上級交辦的其他任務(wù)。 二、單位機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況 根據(jù)單位職責(zé)分工,本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括綜合大隊(信訪辦公室)、監(jiān)督大隊、機動大隊(應(yīng)急中心)。本單位無下屬單位。 三、2022年度主要工作完成情況 2022年,常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局全面落實習(xí)近平生態(tài)文明思想和法制思想,深入貫徹黨的二十大精神,堅持以改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量為核心,以解決突出生態(tài)環(huán)境問題為導(dǎo)向,不斷完善執(zhí)法機制、規(guī)范執(zhí)法行為、提高執(zhí)法效能,環(huán)境執(zhí)法工作取得良好成效。緊緊圍繞水、氣、固廢等要素,開展流域水陸協(xié)同、大氣污染協(xié)同、“三打”等專項執(zhí)法行動。深化執(zhí)法監(jiān)督正明清單,強化非現(xiàn)場執(zhí)法,優(yōu)化服務(wù)舉措,為改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量和促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供有力執(zhí)法保障。 扎實推進流域水陸協(xié)同專項執(zhí)法,打擊廢水偷排、直排,全力推進入河(湖)排污口排查整治。深入推進大氣污染協(xié)同專項執(zhí)法,開展重點區(qū)域執(zhí)法檢查,開展夏、秋季秸稈禁燒,組建“黨員突擊隊”。扎實推進固廢污染防治源頭治理,嚴(yán)厲打擊非法收集、利用、處置危險廢物,開展疫情防控醫(yī)療廢物專項檢查。嚴(yán)厲打擊生態(tài)環(huán)境數(shù)據(jù)弄虛作假專項執(zhí)法,運用污染源自動監(jiān)控信息,對異常情況及時分析研判,捕捉偽造監(jiān)測數(shù)據(jù)、弄虛作假等行為,開展非現(xiàn)場精準(zhǔn)執(zhí)法。推進噪聲污染防治,利用廣播、電視、微信公眾號等媒體,宣傳新修訂的《中華人民共和國噪聲污染防治法》;加強部門聯(lián)動,在中高考等特殊時段開展“靜音”行動,加大對全市高考考點和中考考點的監(jiān)管力度,給廣大考生營造良好環(huán)境。深入開展環(huán)境風(fēng)險隱患排查,有效化解生態(tài)環(huán)境安全隱患。圍繞重點時段有效有序推進環(huán)境應(yīng)急工作全力做好特殊敏感時段及節(jié)假日值守和環(huán)境安全保障工作,落實“應(yīng)報盡報”要求,信息第一時間報送,事故均得到妥善處理?;貞?yīng)群眾關(guān)切,有效化解突出環(huán)境信訪問題,充分利用12345、部微信、省信訪舉報平臺受理群眾的環(huán)境訴求, 第二部分 常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局2022年度單位決算表
注:本表反映本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
注:本表反映本年度取得的各項收入情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
注:本表反映本年度各項支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款基本支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
相關(guān)統(tǒng)計數(shù):
注:本表反映本年度財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況。其中,預(yù)算數(shù)為全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
注:本表反映本年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。 本單位無政府性基金預(yù)算收入支出決算,故本表為空。
注:本表反映本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。 本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算,故本表為空。
注:“機關(guān)運行經(jīng)費” 指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
注:政府采購支出信息為單位納入部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
第三部分2022年度單位決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 2022年度收入、支出決算總計1,642.54萬元。與上年相比,收、支總計各增加78.94萬元,增長5.05%。其中: (一)收入決算總計1,642.54萬元。包括: 1.本年收入決算合計1,642.54萬元。與上年相比,增加97.75萬元,增長6.33%,變動原因:項目收入較上年增加。 2.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。與上年決算數(shù)相同。 3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。與上年相比,減少18.8萬元,減少100%,變動原因:年初沒有權(quán)責(zé)列支結(jié)轉(zhuǎn)項目。 (二)支出決算總計1,642.54萬元。包括: 1.本年支出決算合計1,642.39萬元。與上年相比,增加92.96萬元,增長6%,變動原因:項目支出較上年增加。 2.結(jié)余分配0萬元。與上年決算數(shù)相同。 3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.15萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項:庫存現(xiàn)金結(jié)轉(zhuǎn)。與上年相比,減少14.02萬元,減少98.94%,變動原因:權(quán)責(zé)列支項目減少。 二、收入決算情況說明 2022年度本年收入決算合計1,642.54萬元,其中:財政撥款收入1,516.44萬元,占92.32%;上級補助收入0萬元,占0%;財政專戶管理教育收費0萬元,占0%;事業(yè)收入(不含專戶管理教育收費)0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入126.1萬元,占7.68%。 三、支出決算情況說明 2022年度本年支出決算合計1,642.39萬元,其中:基本支出1,253.94萬元,占76.35%;項目支出388.46萬元,占23.65%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 2022年度財政撥款收入、支出決算總計1,516.44萬元。與上年相比,收、支總計各減少47.16萬元,減少3.02%,變動原因:環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察項目調(diào)整。 五、財政撥款支出決算情況說明 財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金發(fā)生的支出。 2022年度財政撥款支出決算1,516.29萬元,占本年支出合計的92.32%。與2022年度財政撥款支出年初預(yù)算1,343.97萬元相比,完成年初預(yù)算的112.82%。其中: (一)社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預(yù)算0.26萬元,支出決算0.26萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相同。 (二)衛(wèi)生健康支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)。年初預(yù)算10.16萬元,支出決算10.16萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相同。 (三)節(jié)能環(huán)保支出(類) 1.環(huán)境保護管理事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算801.13萬元,支出決算1,005.16萬元,完成年初預(yù)算的125.47%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:增人增支,行政運行費年中追加。 2.環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察(款)其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出(項)。年初預(yù)算74.06萬元,支出決算25.56萬元,完成年初預(yù)算的34.51%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察項目年中調(diào)減。 3.自然生態(tài)保護(款)生態(tài)保護(項)。年初預(yù)算0萬元,支出決算68.64萬元,(年初預(yù)算數(shù)為0萬元,無法計算完成比率)決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:環(huán)保專項資金年中追加。 4.污染減排(款)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察(項)。年初預(yù)算220萬元,支出決算168.15萬元,完成年初預(yù)算的76.43%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:年中項目調(diào)整。 (四)住房保障支出(類) 1.住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算71.25萬元,支出決算71.25萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相同。 2.住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預(yù)算95.89萬元,支出決算95.89萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相同。 3.住房改革支出(款)購房補貼(項)。年初預(yù)算71.22萬元,支出決算71.22萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相同。 六、財政撥款基本支出決算情況說明 2022年度財政撥款基本支出決算1,253.94萬元,其中: (一)人員經(jīng)費1,229.61萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助。 (二)公用經(jīng)費24.33萬元。主要包括:辦公費、會議費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費。 七、一般公共預(yù)算支出決算情況說明 2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算1,516.29萬元。與上年相比,減少33.14萬元,減少2.14%,變動原因:環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察項目調(diào)整。 八、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明 2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算1,253.94萬元,其中: (一)人員經(jīng)費1,229.61萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助。 (二)公用經(jīng)費24.33萬元。主要包括:辦公費、會議費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費。 九、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況說明 (一)財政撥款“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。 2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算0.27萬元(其中:一般公共預(yù)算支出0.27萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元)。與上年相比,增加0.27萬元,變動原因:環(huán)境執(zhí)法業(yè)務(wù)工作交流增加,公務(wù)接待費增加。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經(jīng)費的0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,占“三公”經(jīng)費的0%;公務(wù)接待費支出0.27萬元,占“三公”經(jīng)費的100%。 (二)財政撥款“三公”經(jīng)費支出具體情況說明。 1.因公出國(境)費支出預(yù)算0萬元(其中:一般公共預(yù)算支出0萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),支出決算0萬元(其中:一般公共預(yù)算支出0萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),完成調(diào)整后預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。全年使用財政撥款涉及的出國(境)團組0個,累計0人次。 2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出預(yù)算0萬元(其中:一般公共預(yù)算支出0萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),支出決算0萬元(其中:一般公共預(yù)算支出0萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),完成調(diào)整后預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。其中: (1)公務(wù)用車購置支出決算0萬元。本年度使用財政撥款購置公務(wù)用車0輛。 (2)公務(wù)用車運行維護費支出決算0萬元。公務(wù)用車運行維護費主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2022年12月31日,使用財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0輛。 3.公務(wù)接待費支出預(yù)算0.27萬元(其中:一般公共預(yù)算支出0.27萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),支出決算0.27萬元(其中:一般公共預(yù)算支出0.27萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),完成調(diào)整后預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。其中:國內(nèi)公務(wù)接待支出0.27萬元,接待2批次,28人次,開支內(nèi)容:接待兄弟單位調(diào)研;國(境)外公務(wù)接待支出0萬元,接待0批次0人次。 (三)財政撥款會議費支出決算情況說明。 2022年度財政撥款會議費支出預(yù)算1.37萬元(其中:一般公共預(yù)算支出1.37萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),支出決算1.37萬元(其中:一般公共預(yù)算支出1.37萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),完成調(diào)整后預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。2022年度全年召開會議9個,參加會議477人次,開支內(nèi)容:生態(tài)環(huán)境執(zhí)法業(yè)務(wù)條線會議發(fā)生的餐費、場租費。 (四)財政撥款培訓(xùn)費支出決算情況說明。 2022年度財政撥款培訓(xùn)費支出預(yù)算0萬元(其中:一般公共預(yù)算支出0萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),支出決算0萬元(其中:一般公共預(yù)算支出0萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),完成調(diào)整后預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。2022年度全年組織培訓(xùn)0個,組織培訓(xùn)0人次。 十、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算0萬元。與上年決算數(shù)相同。 十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算0萬元。與上年決算數(shù)相同。 十二、財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明 2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出決算24.33萬元(其中:一般公共預(yù)算支出24.33萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元)。與上年相比,減少21.75萬元,減少47.2%,變動原因:厲行節(jié)約,降低機關(guān)運行成本。 十三、政府采購支出決算情況說明 2022年度政府采購支出總額225.18萬元,其中:政府采購貨物支出30.54萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出194.64萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額225.18萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%。 十四、國有資產(chǎn)占用情況說明 截至2022年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中:副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設(shè)備0臺(套)。 十五、預(yù)算績效評價工作開展情況 2022年度,本單位共0個項目開展了財政重點績效評價,涉及財政性資金合計0萬元;本單位未開展單位整體支出財政重點績效評價,涉及財政性資金0萬元。 本單位共對上年度已實施完成的5個項目開展了績效自評價,涉及財政性資金合計421.06萬元;本單位共開展1項單位整體支出績效自評價,涉及財政性資金合計1,470.97萬元。 第四部分 名詞解釋 一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。 二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 三、財政專戶管理教育收費:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。 四、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。 五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 六、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 七、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。 八、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余(原事業(yè)基金)彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。 九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。 十、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。 十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。 十二、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。 十三、項目支出:指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 十四、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。 十五、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 十六、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。 十七、“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。 十八、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。 十九、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。 二十、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。 二十一、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。 二十二、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察(款)其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出(項):反映除上述項目以外其他用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面的支出。 二十三、節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(款)生態(tài)保護(項):反映用于生態(tài)功能區(qū)、生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)省(市、縣)管理及能力建設(shè)、日常管護、宣教、試點示范等支出,生態(tài)修復(fù)支出,資源開發(fā)生態(tài)監(jiān)管支出,生態(tài)護林員的勞務(wù)報酬等支出。 二十四、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染減排(款)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察(項):反映生態(tài)環(huán)境部門監(jiān)督檢查環(huán)保法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等執(zhí)行情況的支出,行政處罰、行政訴訟、行政復(fù)議支出,環(huán)境行政稽查支出,執(zhí)法裝備支出,排污費申報、征收與使用管理支出,環(huán)境問題舉報、環(huán)境糾紛調(diào)查處理支出,突發(fā)性污染事故預(yù)防、應(yīng)急處置等支出。 二十五、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 二十六、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。 二十七、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。 |