信息名稱:常州市人民政府外事辦公室2020年度部門預算公開
      索 引 號:014109568/2020-00006
      主題分類:其他 體裁分類:其他 組配分類:其他 市外事辦:財政預決算情況
      文件編號:
      產生日期:2020-06-05
      發(fā)布機構:市外事辦
      發(fā)布日期:2020-06-05
      廢止日期:
      內容概述:常州市人民政府外事辦公室2020年度部門預算公開
      常州市人民政府外事辦公室2020年度部門預算公開

       

         

      第一部分  部門概況

      一、主要職能

      二、部門機構設置及預算單位構成情況

      三、2020年度部門主要工作任務及目標

      第二部分  2020年度部門預算表

      一、收支預算總表

      二、收入預算總表

      三、支出預算總表

      四、財政撥款收支預算總表

      五、財政撥款支出預算表(功能科目)

      六、財政撥款基本支出預算表(經濟科目)

      七、一般公共預算支出預算表(功能科目)

      八、一般公共預算基本支出預算表(經濟科目)

      九、一般公共預算三公經費、會議費、培訓費支出預算表

      十、政府性基金財政撥款支出預算表

      十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表

      十二、政府采購支出預算表

      第三部分  2020年度部門預算情況說明

      第四部分  名詞解釋


      第一部分 部門概況

      一、主要職能

      常州市人民政府外事辦公室為市政府工作部門,加掛常州市人民政府港澳事務辦公室牌子。負責貫徹落實中央關于外事工作的方針政策和省委、市委決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對外事工作的集中統(tǒng)一領導。

      主要職責是:

      (一)貫徹執(zhí)行黨和國家對外方針政策和法律法規(guī),落實省委、省政府和市委、市政府有關外事工作的指示和決定,負責政策指導、業(yè)務考核、監(jiān)督檢查工作,歸口管理、統(tǒng)籌協(xié)調全市各領域對外交流與合作,擬定相關政策規(guī)劃。

      (二)圍繞本市經濟建設、社會發(fā)展和對外開放進行外事調查研究,為市委、市政府提供外事工作決策的建議。利用對外交往渠道,為本市的經濟建設和社會發(fā)展服務。

      (三)貫徹執(zhí)行中央對香港、澳門的政策規(guī)定,統(tǒng)籌協(xié)調和歸口管理本市與香港、澳門特別行政區(qū)往來工作。

      (四)統(tǒng)籌安排并承辦市委、市人大常委會、市政府、市政協(xié)領導同志的出訪和國內外事活動事項。

      (五)負責接待來本市訪問的黨賓、國賓和其他重要外賓。在授權范圍內,負責有關外國人來訪事宜。指導全市重要外事活動的禮賓工作。會同有關部門做好涉外參觀單位的建設工作。

      (六)承擔本市與外國有關領事機構、國際組織的業(yè)務聯(lián)系和交涉工作,歸口管理本市各部門、單位與外國駐華領事機構、國際組織的交往活動。審核、報批在本市舉辦的國際會議。

      (七)負責本市因公出國(境)事項的歸口管理、協(xié)調服務和監(jiān)督工作。在授權范圍內,審核或審批相關人員因公臨時出國(境)事宜,承擔本市因公出國(境)人員的證照申辦業(yè)務。負責本市人員申辦亞太經濟合作組織商務卡的管理工作。會同有關部門落實外事紀律及保密制度。

      (八)承辦本市對外交往事務,歸口管理本市與外國友好城市、其他單位結好與交往事宜。承擔審核、報批授予外國人榮譽稱號、名譽職務和給予重要獎勵等管理事項。

      (九)指導有關部門管理來本市的外國人工作,依法保障來本市外國人的合法權益。負責海外領事保護工作。會同有關部門協(xié)調處理重要涉外事件和案件。協(xié)調指導本市境外機構、公民安全與合法權益保護工作。指導全市涉外應急事務處理。

      (十)負責本市外事干部和涉外人員的教育培訓工作。會同有關部門進行對外宣傳和群眾性外事教育。

      (十一)接待和管理來本市進行采訪活動的外國記者;指導本市有關部門或單位做好外國記者采訪活動的安排和接待工作。

      (十二)負責市人民對外友好協(xié)會日常工作,指導本市民間對外交往工作。指導、協(xié)調、管理本市社會組織對外交往事宜。

      (十三)完成市委、市政府交辦的其他任務。

      二、部門機構設置及預算單位構成情況

      (一)根據(jù)部門職責分工,本部門內設機構包括綜合處、出國來華和行政服務處、涉外管理處、亞洲地區(qū)處、美洲與大洋洲地區(qū)處、歐洲與非洲地區(qū)處、港澳與友協(xié)事務處。本部門下屬單位包括常州市翻譯中心和常州市國際交流中心。

      (二)從預算單位構成看,納入本部門2020年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計2家,具體包括:常州市人民政府外事辦公室本級、常州市翻譯中心。

      三、2020年部門主要工作任務及目標

      2020年,市外辦以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,牢牢把握中國特色大國外交新理念新要求,按照市委十二屆九次全會部署要求,進一步厘清新發(fā)展思路、樹立新發(fā)展理念,扎實開展“重大項目強化攻堅年”活動,深化“種好幸福樹、建好明星城”新實踐,拓寬對外交往渠道,深化對外交流合作,進一步提升我市對外開放水平,不斷開創(chuàng)新時代外事工作新局面,為推動 “強富美高”新常州建設作出更大貢獻。

      一是深化外事工作統(tǒng)籌。認真貫徹落實中央和省關于地方外事工作的指示精神,及時傳達部署涉外方面政策規(guī)定和工作要求,加強與中聯(lián)部、外交部、全國友協(xié)、省外辦等上級部門聯(lián)系,積極邀請重要外賓和團組來訪,努力完成上級交辦的各項外事任務。緊扣市委、市政府工作部署,發(fā)揮好市委外事工作委員會辦公室職能作用,加強工作謀劃和統(tǒng)籌協(xié)調,確保各項工作任務落到實處。注重外事工作聯(lián)動,加強與相關部門間溝通和協(xié)作,強化對基層外事工作指導,密切與企業(yè)園區(qū)、科研院所、醫(yī)療衛(wèi)生機構等重點涉外部門聯(lián)系,進一步健全大外事工作格局。

      二是全力服務開放發(fā)展。圍繞世界工業(yè)和能源互聯(lián)網博覽會、中國常州科技經貿洽談會等重大活動,扎實做好重點客商邀請和接待翻譯等工作。根據(jù)國際產能合作需要,深入挖掘外事資源,邀請相關國家使領館、友城政府、國際知名機構和企業(yè)高層等來??疾?,舉辦重點產業(yè)專題對接活動,促進對外務實合作。認真做好全市系列境外引資引智活動外事服務保障工作,加強對重點國家和地區(qū)分析研判和人脈拓展,加強與重點國家駐華使領館的聯(lián)系交往,積極捕捉產業(yè)、科技、人才等方面合作信息。加強對中以常州創(chuàng)新園、中德創(chuàng)新園區(qū)、蘇澳合作園區(qū)、中瑞產業(yè)園等對外合作園區(qū)的走訪調研,及時掌握園區(qū)發(fā)展動向和現(xiàn)實需求,協(xié)助園區(qū)拓寬對外交流合作渠道,助力園區(qū)建設與發(fā)展。

      三是推動對外交流合作。緊密結合我市發(fā)展實際,在重點國家和地區(qū)發(fā)展友城,進一步優(yōu)化友城布局,積極拓展友好交流城市,不斷壯大我市“友城朋友圈”。統(tǒng)籌推進我市與友城間在經貿、科技、教育、旅游等領域交流與合作,舉辦國際友城大會、友城文化周、“雙城記”等活動,擴大友城交流與影響。加強與葡萄牙、羅馬尼亞、匈牙利等國家城市的交流,推進中羅綠色科技產業(yè)園建設項目,推進與澳大利亞溫德姆市在生物醫(yī)藥、垃圾處理等領域開展實質性合作,推動與阿根廷拉努斯市在教育文化、科技創(chuàng)新等領域的交流合作。整合常州大學等在常高校資源,推進拉美研究智庫建設。發(fā)揮市友協(xié)平臺作用,豐富友協(xié)活動內容,推動多層次、寬領域民間外交工作新局面,組織在常外國友人代表參加“品味江蘇文化·樂在常州”系列活動。

      四是服務“一帶一路”建設。推動建立“一帶一路”相關協(xié)調機制,完善境外安全保障機制,提升境外綜合服務能力和水平。繼續(xù)拓展“一帶一路” 沿線國家友城建設,在相關沿線節(jié)點國家和地區(qū)物色友好交流城市,重點推進與以色列、烏茲別克斯坦、泰國、老撾等國家的城市開展友好交往。開展“一帶一路”人文交流,促進職業(yè)教育合作,舉辦青少年交流等特色活動,積極參與“絲路青年行”計劃。依托烏茲別克斯坦金昇紡織服裝產業(yè)園、越南天虹紡織產業(yè)園、幾內亞常州產業(yè)園等境外園區(qū),助推常州企業(yè)“走出去”。加強與“一帶一路”沿線國家駐華使領館的合作,聯(lián)合市相關部門就援外培訓、文化交流等項目合作,打造合作精品。

      五是深化常港澳交流合作。積極爭取中央駐港澳機構、港澳政府部門、港澳團體和知名人士等支持,助推我市金融商務、旅游休閑、健康養(yǎng)老等產業(yè)與港澳的深度交流合作。加強同省港澳辦和澳門特區(qū)政府相關部門溝通聯(lián)系,做好蘇澳合作園區(qū)相關規(guī)劃和報批的配合協(xié)調工作,推進我市與澳門多領域交流合作。組團參加“第十屆江蘇—澳門·葡語國家工商峰會”“世界旅游經濟論壇·澳門2020”“澳門平臺·對接中葡—省市和企業(yè)推介會”等活動,拓展與葡語系國家經貿交流與合作。加強對港澳企業(yè)的調研走訪,進一步營造良好的涉港澳投資環(huán)境。

      六是強化因公出訪管理。認真貫徹落實中央和省、市關于加強因公出國(境)管理的政策規(guī)定,加強政策宣講和教育培訓。堅持計劃管理和會審會辦制度,嚴格執(zhí)行市因公出國(境)審批管理實施細則,確保我市因公出訪團組控制在核定指標內。加強出訪團組管理,細化完善事前、事中、事后全過程監(jiān)管,嚴格落實出訪公示、行前教育、證照收繳等相關制度。注重團組服務保障,對我市境外重點引資引智出訪任務,對重點園區(qū)、項目的出訪團組,加強跟蹤聯(lián)系,加快團組辦理進度。做好“常州市外事審批系統(tǒng)”上線工作,聘任因公出國(境)行風監(jiān)督員,進一步提升服務水平。

      七是優(yōu)化涉外服務環(huán)境。加大海外領事保護宣傳、防范和處置力度,加強對涉外事(案)件的跟蹤協(xié)調,積極穩(wěn)妥做好涉外熱點、敏感問題處置,切實維護涉外穩(wěn)定大局。持續(xù)開展“三進三送三提高”服務活動,進一步推動落實常州市榮譽市民禮遇,舉辦“榮譽市民看常州”主題活動。加強在常留學生管理,開展外國駐滬總領館官員進校園活動,組織外籍人士參加公益主題活動,及時回應外籍人士關注關切,服務外籍人士在常生活。加強與主流外媒溝通聯(lián)系,注重對外媒宣傳引導,重點宣傳我市在經濟發(fā)展、城市建設、科研創(chuàng)新和生態(tài)環(huán)境等方面的發(fā)展成果,營造我市開放發(fā)展的良好輿論環(huán)境。

      八是加強外事隊伍建設。持續(xù)深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想,不斷強化理論武裝,切實將全辦思想統(tǒng)一到中央決策部署上來,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。持續(xù)鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育開展成果,按照主題教育整改落實清單,健全完善相關制度,構建“不忘初心、牢記使命”長效機制。加強外事隊伍能力建設,注重干部教育培訓,積極開展翻譯業(yè)務研討、專題講座等活動,鞏固提高外事干部涉外法律法規(guī)、外語口譯筆譯等方面能力水平。加強黨風廉政建設,持之以恒落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神,樹立做細、做實、做優(yōu)的外事工作標準,提振外事隊伍干事創(chuàng)業(yè)的精氣神。


      第二部分 市外辦2020年度部門預算表

      公開01                                                                                                                                        

      收支預算總表

      部門名稱:常州市人民政府外事辦公室

      單位萬元

      收入

      支出

      項目名稱

      金額

      功能分類

      支出用途

      功能科目名稱

      金額

      項目名稱

      金額

      一、財政撥款

      1112.15

      一、一般公共服務支出

      799.03

      一、基本支出

      1040.65 

          1. 一般公共預算

      1112.15

      二、外交支出

       0.00

      二、項目支出

      71.50 

          2. 政府性基金預算

        0.00

      三、國防支出

       0.00

      三、單位預留機動經費

      0.00 

      二、財政專戶管理資金

        0.00

      四、公共安全支出

       0.00

       

       

      三、其他資金

        0.00

      五、教育支出

       0.00

       

       

       

       

      六、科學技術支出

       0.00

       

       

       

       

      七、文化旅游體育與傳媒支出

       0.00

       

       

       

       

      八、社會保障和就業(yè)支出

      22.06

       

       

       

       

      九、衛(wèi)生健康支出

      31.15

       

       

       

       

      十、節(jié)能環(huán)保支出

       0.00

       

       

       

       

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

       0.00

       

       

       

       

      十二、農林水支出

       0.00

       

       

       

       

      十三、交通運輸支出

       0.00

       

       

       

       

      十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

       0.00

       

       

       

       

      十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

       0.00

       

       

       

       

      十六、金融支出

       0.00

       

       

       

       

      十七、自然資源海洋氣象等支出

       0.00

       

       

       

       

      十八、住房保障支出

      259.91

       

       

       

       

      十九、糧油物資儲備支出

       0.00

       

       

       

       

      二十、災害防治及應急管理支出

       0.00

       

       

      二十一、其他支出

       0.00

      當年收入小計

      1112.15

      當年支出小計

      1112.15 

      上年結轉資金

        0.00

      結轉下年資金

       0.00

      收入合計

      1112.15

      支出合計

      1112.15 

      公開02

      收入預算總表

      部門名稱:常州市人民政府外事辦公室

      單位:萬元

      項目名稱

      金額

      收入總計

       1112.15

      一般公共預算資金

      小計

       1112.15

      公共財政撥款(補助)資金

       1112.15

      專項收入

          0.00

      政府性基金

      小計

          0.00

      財政專戶管理資金

      小計

          0.00

      專戶管理教育收費

          0.00

      其他非稅收入

          0.00

      其他資金

      小計

          0.00

      事業(yè)收入

          0.00

      經營收入

          0.00

      其他收入

          0.00

      上年結轉和結余資金

      小計

          0.00

      其中:動用上年結轉和結余資金

          0.00

      公開03

      支出預算總表

      部門名稱:常州市人民政府外事辦公室

      單位:萬元

      合計

      基本支出

      項目支出

      單位預留機動經費

      結轉下年資金

      1112.15

      1040.65 

      71.50 

      0.00 

      0.00 

      公開04

      財政撥款收支預算總表

      部門名稱:常州市人民政府外事辦公室 

       

      單位萬元

      收入

      支出

      項目名稱

      金額

      支出用途

      項目名稱

      金額

      一、一般公共預算

      1112.15 

      一、基本支出

      1040.65 

      二、政府性基金預算

      0.00 

      二、項目支出

      71.50 

       

       

      三、單位預留機動經費

      0.00 

      收入合計

      1112.15 

      支出合計

      1112.15 

      公開05

      財政撥款支出預算表(功能科目)

      部門名稱:常州市人民政府外事辦公室 

      單位:萬元

      功能科目編碼

      功能科目名稱

      金額

      合計

      1112.15

      201

      一般公共服務支出

      799.03

      20103

      政府辦公廳(室)及相關機構事務

      799.03

      2010301

      行政運行

      687.53

      2010302

      一般行政管理事務

      71.50

      2010350

      事業(yè)運行

      40.00

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      22.06

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      22.06

      2080501

      歸口管理的行政單位離退休

      22.06

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      31.15

      21011

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

      31.15

      2101101

      行政單位醫(yī)療

      18.69

      2101103

      公務員醫(yī)療補助

      12.46

      221

      住房保障支出

      259.91

      22102

      住房改革支出

      259.91

      2210201

      住房公積金

      63.74

      2210202

      提租補貼

      144.49

      2210203

      購房補貼

               51.68

      注:科目編碼科目名稱為必填項。

      公開06

      財政撥款基本支出預算表(經濟科目)

      部門名稱:常州市人民政府外事辦公室

      單位:萬元

      科目編碼

      科目名稱

      金額

      合計

      1040.65

      301

      工資福利支出

      875.43

      30101

      基本工資

      131.47

      30102

      津貼補貼

      358.84

      30103

      獎金

      160.97

      30108

      機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

      58.05

      30109

      職業(yè)年金繳費

      29.02

      30110

      職工基本醫(yī)療保險費

      18.69

      30111

      公務員醫(yī)療補助費

      12.46

      30112

      其他社會保障繳費

       1.99

      30113

      住房公積金

      63.74

      30199

      其他工資福利支出

      40.00

      302

      商品和服務支出

      82.95

      30201

      辦公費

      14.10

      30211

      差旅費

      30.00

      30215

      會議費

       3.00

      30216

      培訓費

       2.40

      30217

      公務接待費

       2.10

      30228

      工會經費

       5.40

      30229

      福利費

       0.72

      30239

      其他交通工具運行維護

      25.13

      30299

      其他商品和服務支出

       0.10

      303

      對個人和家庭的補助

      82.27

      30301

      離休費

      25.23

      30302

      退休費

      54.88

      30309

      獎勵金

       0.04

      30399

      其他對個人和家庭的補助支出

       2.12

      注:科目編碼科目名稱為必填項。

      公開07

      一般公共預算支出預算表(功能科目)

      部門名稱:常州市人民政府外事辦公室

      單位:萬元

      功能科目編碼

      功能科目名稱

      金額

      合計

      1112.15

      201

      一般公共服務支出

      799.03

      20103

      政府辦公廳(室)及相關機構事務

      799.03

      2010301

      行政運行

      687.53

      2010302

      一般行政管理事務

      71.50

      2010350

      事業(yè)運行

      40.00

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      22.06

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      22.06

      2080501

      歸口管理的行政單位離退休

      22.06

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      31.15

      21011

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

      31.15

      2101101

      行政單位醫(yī)療

      18.69

      2101103

      公務員醫(yī)療補助

      12.46

      221

      住房保障支出

      259.91

      22102

      住房改革支出

      259.91

      2210201

      住房公積金

      63.74

      2210202

      提租補貼

      144.49

      2210203

      購房補貼

               51.68

      注:科目編碼科目名稱為必填項。

      公開08

      一般公共預算基本支出預算表(經濟科目)

      部門名稱:常州市人民政府外事辦公室

      單位:萬元

      科目編碼

      科目名稱

      基本支出

      合計

      1040.65

      301

      工資福利支出

      875.43

      30101

      基本工資

      131.47

      30102

      津貼補貼

      358.84

      30103

      獎金

      160.97

      30108

      機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

      58.05

      30109

      職業(yè)年金繳費

      29.02

      30110

      職工基本醫(yī)療保險費

      18.69

      30111

      公務員醫(yī)療補助費

      12.46

      30112

      其他社會保障繳費

       1.99

      30113

      住房公積金

      63.74

      30199

      其他工資福利支出

      40.00

      302

      商品和服務支出

      82.95

      30201

      辦公費

      14.10

      30211

      差旅費

      30.00

      30215

      會議費

       3.00

      30216

      培訓費

       2.40

      30217

      公務接待費

       2.10

      30228

      工會經費

       5.40

      30229

      福利費

       0.72

      30239

      其他交通工具運行維護

      25.13

      30299

      其他商品和服務支出

       0.10

      303

      對個人和家庭的補助

      82.27

      30301

      離休費

      25.23

      30302

      退休費

      54.88

      30309

      獎勵金

       0.04

      30399

      其他對個人和家庭的補助支出

       2.12

      注:科目編碼科目名稱為必填項。

      公開09

      一般公共預算三公經費、會議費、培訓費支出預算表

      部門名稱:常州市人民政府外事辦公室 

       

       單位:萬元

      合計

      “三公”經費

      會議費

      培訓費

      小計

      因公出國(境)費

      公務用車購置及運行維護費

      公務接待費

      小計

      公務用車購置費

      公務用車運行維護費

      28.00

      22.60 

      20.50

      0.00

      0.00

      0.00

      2.10

      3.00

      2.40

      公開10

      政府性基金預算財政撥款支出預算表

      部門名稱:常州市人民政府外事辦公室

      單位:萬元

      功能科目編碼

      功能科目名稱

      金額

      合計

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      注:本單位無政府性基金收入,也沒有安排相關支出,此表無數(shù)據(jù)。


      公開11

      一般公共預算機關運行經費支出預算表

      部門名稱:常州市人民政府外事辦公室

      單位:萬元

      科目編碼

      科目名稱

      機關運行經費支出

      合計

      82.95

      302

      商品和服務支出

      82.95

      30201

      辦公費

      14.10

      30211

      差旅費

      30.00

      30215

      會議費

       3.00

      30216

      培訓費

       2.40

      30217

      公務接待費

       2.10

      30228

      工會經費

       5.40

      30229

      福利費

       0.72

      30239

      其他交通工具運行維護

      25.13

      30299

      其他商品和服務支出

       0.10

      注:1.機關運行經費指行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

      2.科目編碼科目名稱為必填項


      公開12

      政府采購支出預算表

      部門名稱:常州市人民政府外事辦公室

      單位:萬元

      采購品目大類

      專項名稱

      經濟科目

      采購物品名稱

      采購組織形式

      總計

      合計

       

       

       

       

      0.00

      一、貨物A

       

       

       

       

       0.00

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      二、工程B

       

       

       

       

       0.00

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      三、服務C

       

       

       

       

       0.00

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      注:1. 采購組織形式為:集中采購、部門集中采購和分散采購。

      2. 采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》(財庫[2013]189號)規(guī)定品目名稱填寫。


      第三部分  2020年度部門預算情況說明

      一、收支預算總體情況說明

      反映部門年度總體收支預算情況。根據(jù)《常州市財政局關于市級2020年部門預算的批復》(常財預〔20206號)填列。

      本部門2020年度收入、支出預算總計1112.15元,與上年相比收、支預算總計各增加203.19萬元,增長22.4%。其中:

      (一)收入預算總計1112.15萬元。包括:

      1.財政撥款收入預算總計1112.15萬元。

      1)一般公共預算收入預算1112.15萬元,與上年相比增加203.19萬元,增長22.4%。主要原因是政策性增加了在職人員工資福利支出和住房保障支出。

      2)政府性基金收入預算0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本部門無政府性基金收入。

      2.財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0 %。主要原因是本部門無財政專戶管理資金收入。

      3.其他資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本部門無其他資金收入。

      4.上年結轉資金預算數(shù)為0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0 %。主要原因是本部門無上年結轉資金。

      (二)支出預算總計1112.15萬元。包括:

      1.一般公共服務(類)支出799.03萬元,主要用于保障機構正常運行、開展日常工作的支出。與上年相比增加153.85萬元,增長23.8 %。主要原因是政策性增加了在職人員工資福利支出。

      2.社會保障和就業(yè)支出預算22.06萬元,主要用于部門開支的離退休人員離退休費支出。與上年相比增加0.88萬元,增長4.2%。主要原因是離退休人員增加。

      3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預算31.15萬元,主要用于部門基本醫(yī)療保險繳費支出。與上年相比增加1.12萬元,增加3.7%。主要原因是在職人員基本醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加。

      4.住房保障支出預算259.91萬元,主要用于部門住房改革支出。與上年相比增加47.34萬元,增加22.3%。主要原因是政策性增加了住房保障支出。

      5.結轉下年資金預算數(shù)為0萬元。

      此外,基本支出預算數(shù)為1040.65萬元。與上年相比增加211.09萬元,增長25.4%。主要原因是政策性增加了在職人員工資福利支出和住房保障支出。

      項目支出預算數(shù)為71.50萬元。與上年相比減少7.9萬元,減少9.9%。主要原因是厲行節(jié)約,壓縮項目支出。

      單位預留機動經費預算數(shù)為0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0 %。主要原因是本部門無單位預留機動經費預算。

      二、收入預算情況說明

      反映部門年度總體收入預算情況。

      本部門本年收入預算合計1112.15萬元,其中:

      一般公共預算收入1112.15萬元,占100%;

      政府性基金預算收入0萬元,占0%;

      財政專戶管理資金0萬元,占0%;

      其他資金0萬元,占0%;

      上年結轉資金0萬元,占0%。

      三、支出預算情況說明

      反映部門年度總體支出預算情況。

      本部門本年支出預算合計1112.15萬元,其中:

      基本支出1040.65萬元,占93.6%;

      項目支出71.50萬元,占6.4%

      單位預留機動經費0萬元,占0%;

      結轉下年資金0萬元,占0%。

      四、財政撥款收支預算總體情況說明

      反映部門年度財政撥款總體收支預算情況。

      本部門2020年度財政撥款收、支總預算1112.15萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加203.19萬元,增長22.4%。主要原因是政策性增加了在職人員工資福利支出和住房保障支出。

      五、財政撥款支出預算情況說明

      反映部門年度財政撥款支出預算安排情況。

      本部門2020年財政撥款預算支出1112.15萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加203.19萬元,增長22.4%。主要原因是政策性增加了在職人員工資福利支出和住房保障支出。

      其中:

      (一)一般公共服務(類)

      1.政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)預算支出687.53萬元,與上年相比增加161.75萬元,增長30.8%。主要原因是政策性增加了在職人員工資福利支出。

      2. 政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)預算支出71.50萬元,與上年相比減少7.9萬元,減少9.9%。主要原因是厲行節(jié)約,壓縮項目支出。

      3. 政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業(yè)運行(項)預算支出40萬元,與上年持平。

      (二)社會保障和就業(yè)(類)

      1.行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政事業(yè)單位離退休(項)預算支出22.06萬元,與上年相比增加0.88萬元,增長4.2%。主要原因是離退休人員增加。

      (三)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)

      1.醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項)預算支出31.15萬元,與上年相比增加1.12萬元,增加3.7%。主要原因是在職人員基本醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加。

      (四)住房保障()

      1.住房改革支出(款)住房公積金、提租補貼、購房補貼(項)預算支出259.91萬元,與上年相比增加47.34萬元,增加22.3%。主要原因是政策性增加了住房保障支出。

      六、財政撥款基本支出預算情況說明

      反映部門年度財政撥款基本支出預算安排情況。

      本部門2020年度財政撥款基本支出預算1040.65萬元,其中:

      (一)人員經費957.70元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

      (二)公用經費82.95元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

      七、一般公共預算支出預算情況說明

      反映部門年度一般公共預算支出預算安排情況。

      本部門2020年一般公共預算財政撥款支出預算1112.15萬元,與上年相比增加203.19萬元,增長22.4%。主要原因是政策性增加了在職人員工資福利支出和住房保障支出。

      八、一般公共預算基本支出預算情況說明

      反映部門年度一般公共預算基本支出預算安排情況。

      本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出預算1040.65元,其中:

      (一)人員經費957.70元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

      (二)公用經費82.95元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

      九、一般公共預算三公經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

      反映部門年度一般公共預算資金安排的三公經費情況。

      本部門2020年度一般公共預算撥款安排的三公經費預算支出中,因公出國(境)費支出20.50萬元,占三公經費的90.7%;公務用車購置及運行費支出0萬元,占三公經費的0%;公務接待費支出2.10萬元,占三公經費的9.3%。具體情況如下:

      1.因公出國(境)費預算支出20.50萬元,比上年預算減少2.5萬元,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮項目支出。

      2.公務用車購置及運行費預算支出0萬元。其中:

      1)公務用車購置預算支出0萬元,比上年預算增加0萬萬元,主要原因是本年度未安排公務用車購置。

      2)公務用車運行維護費預算支出0萬元,比上年預算增加0萬元,主要原因是公車改革后,本單位無公務用車。

      3.公務接待費預算支出2.10萬元,比上年預算減少)0.36萬元,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮項目支出。

      本部門2020年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出    3萬元,比上年預算增加0.21萬元,主要原因會議安排需要。

      本部門2020年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出2.40萬元,比上年預算減少4.03萬元,主要原因厲行節(jié)約,壓縮項目支出。

      十、政府性基金預算支出預算情況說明

      反映部門年度政府性基金支出預算安排情況。

      本部門2020年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0 %。主要原因是本部門無政府性基金支出預算。

      十一、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

      反映部門年度一般公共預算機關運行經費支出預算安排情況。

      2020年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出82.95萬元,與上年相比減少6.54萬元,降低7.9%。主要原因是厲行節(jié)約,壓縮支出定額。

      十二、政府采購支出預算情況說明

      反映部門年度政府采購支出預算安排情況。

      2020年度政府采購支出預算總額0萬元,其中:擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出0萬元。

      十三、國有資產占用情況

      本部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元(含)以上的設備0臺(套)。

      十四、預算績效目標設置情況說明

      2020年度,本部門單位共0個項目納入績效目標管理,涉及財政性資金合計0萬元;本部門單位整體支出納入績效目標管理,涉及財政性資金1112.15元。


      第四部分 名詞解釋

      一、財政撥款:指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

      二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

      三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

      四、其他資金:包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入等。

      五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      七、單位預留機動經費:指預算單位年初預留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預見支出的經費。

      八、三公經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      九、機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

      (此件主動公開)

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