|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常州市人民政府外事辦公室2020年度部門預算公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目 錄
第一部分 部門概況 一、主要職能 二、部門機構設置及預算單位構成情況 三、2020年度部門主要工作任務及目標 第二部分 2020年度部門預算表 一、收支預算總表 二、收入預算總表 三、支出預算總表 四、財政撥款收支預算總表 五、財政撥款支出預算表(功能科目) 六、財政撥款基本支出預算表(經濟科目) 七、一般公共預算支出預算表(功能科目) 八、一般公共預算基本支出預算表(經濟科目) 九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表 十、政府性基金財政撥款支出預算表 十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表 十二、政府采購支出預算表 第三部分 2020年度部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 部門概況
一、主要職能 常州市人民政府外事辦公室為市政府工作部門,加掛常州市人民政府港澳事務辦公室牌子。負責貫徹落實中央關于外事工作的方針政策和省委、市委決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對外事工作的集中統(tǒng)一領導。 主要職責是: (一)貫徹執(zhí)行黨和國家對外方針政策和法律法規(guī),落實省委、省政府和市委、市政府有關外事工作的指示和決定,負責政策指導、業(yè)務考核、監(jiān)督檢查工作,歸口管理、統(tǒng)籌協(xié)調全市各領域對外交流與合作,擬定相關政策規(guī)劃。 (二)圍繞本市經濟建設、社會發(fā)展和對外開放進行外事調查研究,為市委、市政府提供外事工作決策的建議。利用對外交往渠道,為本市的經濟建設和社會發(fā)展服務。 (三)貫徹執(zhí)行中央對香港、澳門的政策規(guī)定,統(tǒng)籌協(xié)調和歸口管理本市與香港、澳門特別行政區(qū)往來工作。 (四)統(tǒng)籌安排并承辦市委、市人大常委會、市政府、市政協(xié)領導同志的出訪和國內外事活動事項。 (五)負責接待來本市訪問的黨賓、國賓和其他重要外賓。在授權范圍內,負責有關外國人來訪事宜。指導全市重要外事活動的禮賓工作。會同有關部門做好涉外參觀單位的建設工作。 (六)承擔本市與外國有關領事機構、國際組織的業(yè)務聯(lián)系和交涉工作,歸口管理本市各部門、單位與外國駐華領事機構、國際組織的交往活動。審核、報批在本市舉辦的國際會議。 (七)負責本市因公出國(境)事項的歸口管理、協(xié)調服務和監(jiān)督工作。在授權范圍內,審核或審批相關人員因公臨時出國(境)事宜,承擔本市因公出國(境)人員的證照申辦業(yè)務。負責本市人員申辦亞太經濟合作組織商務卡的管理工作。會同有關部門落實外事紀律及保密制度。 (八)承辦本市對外交往事務,歸口管理本市與外國友好城市、其他單位結好與交往事宜。承擔審核、報批授予外國人榮譽稱號、名譽職務和給予重要獎勵等管理事項。 (九)指導有關部門管理來本市的外國人工作,依法保障來本市外國人的合法權益。負責海外領事保護工作。會同有關部門協(xié)調處理重要涉外事件和案件。協(xié)調指導本市境外機構、公民安全與合法權益保護工作。指導全市涉外應急事務處理。 (十)負責本市外事干部和涉外人員的教育培訓工作。會同有關部門進行對外宣傳和群眾性外事教育。 (十一)接待和管理來本市進行采訪活動的外國記者;指導本市有關部門或單位做好外國記者采訪活動的安排和接待工作。 (十二)負責市人民對外友好協(xié)會日常工作,指導本市民間對外交往工作。指導、協(xié)調、管理本市社會組織對外交往事宜。 (十三)完成市委、市政府交辦的其他任務。
二、部門機構設置及預算單位構成情況 (一)根據(jù)部門職責分工,本部門內設機構包括綜合處、出國來華和行政服務處、涉外管理處、亞洲地區(qū)處、美洲與大洋洲地區(qū)處、歐洲與非洲地區(qū)處、港澳與友協(xié)事務處。本部門下屬單位包括常州市翻譯中心和常州市國際交流中心。 (二)從預算單位構成看,納入本部門2020年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計2家,具體包括:常州市人民政府外事辦公室本級、常州市翻譯中心。
三、2020年部門主要工作任務及目標 2020年,市外辦以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,牢牢把握中國特色大國外交新理念新要求,按照市委十二屆九次全會部署要求,進一步厘清新發(fā)展思路、樹立新發(fā)展理念,扎實開展“重大項目強化攻堅年”活動,深化“種好幸福樹、建好明星城”新實踐,拓寬對外交往渠道,深化對外交流合作,進一步提升我市對外開放水平,不斷開創(chuàng)新時代外事工作新局面,為推動 “強富美高”新常州建設作出更大貢獻。 一是深化外事工作統(tǒng)籌。認真貫徹落實中央和省關于地方外事工作的指示精神,及時傳達部署涉外方面政策規(guī)定和工作要求,加強與中聯(lián)部、外交部、全國友協(xié)、省外辦等上級部門聯(lián)系,積極邀請重要外賓和團組來訪,努力完成上級交辦的各項外事任務。緊扣市委、市政府工作部署,發(fā)揮好市委外事工作委員會辦公室職能作用,加強工作謀劃和統(tǒng)籌協(xié)調,確保各項工作任務落到實處。注重外事工作聯(lián)動,加強與相關部門間溝通和協(xié)作,強化對基層外事工作指導,密切與企業(yè)園區(qū)、科研院所、醫(yī)療衛(wèi)生機構等重點涉外部門聯(lián)系,進一步健全大外事工作格局。 二是全力服務開放發(fā)展。圍繞世界工業(yè)和能源互聯(lián)網博覽會、中國常州科技經貿洽談會等重大活動,扎實做好重點客商邀請和接待翻譯等工作。根據(jù)國際產能合作需要,深入挖掘外事資源,邀請相關國家使領館、友城政府、國際知名機構和企業(yè)高層等來??疾?,舉辦重點產業(yè)專題對接活動,促進對外務實合作。認真做好全市系列境外引資引智活動外事服務保障工作,加強對重點國家和地區(qū)分析研判和人脈拓展,加強與重點國家駐華使領館的聯(lián)系交往,積極捕捉產業(yè)、科技、人才等方面合作信息。加強對中以常州創(chuàng)新園、中德創(chuàng)新園區(qū)、蘇澳合作園區(qū)、中瑞產業(yè)園等對外合作園區(qū)的走訪調研,及時掌握園區(qū)發(fā)展動向和現(xiàn)實需求,協(xié)助園區(qū)拓寬對外交流合作渠道,助力園區(qū)建設與發(fā)展。 三是推動對外交流合作。緊密結合我市發(fā)展實際,在重點國家和地區(qū)發(fā)展友城,進一步優(yōu)化友城布局,積極拓展友好交流城市,不斷壯大我市“友城朋友圈”。統(tǒng)籌推進我市與友城間在經貿、科技、教育、旅游等領域交流與合作,舉辦國際友城大會、友城文化周、“雙城記”等活動,擴大友城交流與影響。加強與葡萄牙、羅馬尼亞、匈牙利等國家城市的交流,推進中羅綠色科技產業(yè)園建設項目,推進與澳大利亞溫德姆市在生物醫(yī)藥、垃圾處理等領域開展實質性合作,推動與阿根廷拉努斯市在教育文化、科技創(chuàng)新等領域的交流合作。整合常州大學等在常高校資源,推進拉美研究智庫建設。發(fā)揮市友協(xié)平臺作用,豐富友協(xié)活動內容,推動多層次、寬領域民間外交工作新局面,組織在常外國友人代表參加“品味江蘇文化·樂在常州”系列活動。 四是服務“一帶一路”建設。推動建立“一帶一路”相關協(xié)調機制,完善境外安全保障機制,提升境外綜合服務能力和水平。繼續(xù)拓展“一帶一路” 沿線國家友城建設,在相關沿線節(jié)點國家和地區(qū)物色友好交流城市,重點推進與以色列、烏茲別克斯坦、泰國、老撾等國家的城市開展友好交往。開展“一帶一路”人文交流,促進職業(yè)教育合作,舉辦青少年交流等特色活動,積極參與“絲路青年行”計劃。依托烏茲別克斯坦金昇紡織服裝產業(yè)園、越南天虹紡織產業(yè)園、幾內亞常州產業(yè)園等境外園區(qū),助推常州企業(yè)“走出去”。加強與“一帶一路”沿線國家駐華使領館的合作,聯(lián)合市相關部門就援外培訓、文化交流等項目合作,打造合作精品。 五是深化常港澳交流合作。積極爭取中央駐港澳機構、港澳政府部門、港澳團體和知名人士等支持,助推我市金融商務、旅游休閑、健康養(yǎng)老等產業(yè)與港澳的深度交流合作。加強同省港澳辦和澳門特區(qū)政府相關部門溝通聯(lián)系,做好蘇澳合作園區(qū)相關規(guī)劃和報批的配合協(xié)調工作,推進我市與澳門多領域交流合作。組團參加“第十屆江蘇—澳門·葡語國家工商峰會”“世界旅游經濟論壇·澳門2020”“澳門平臺·對接中葡—省市和企業(yè)推介會”等活動,拓展與葡語系國家經貿交流與合作。加強對港澳企業(yè)的調研走訪,進一步營造良好的涉港澳投資環(huán)境。 六是強化因公出訪管理。認真貫徹落實中央和省、市關于加強因公出國(境)管理的政策規(guī)定,加強政策宣講和教育培訓。堅持計劃管理和會審會辦制度,嚴格執(zhí)行市因公出國(境)審批管理實施細則,確保我市因公出訪團組控制在核定指標內。加強出訪團組管理,細化完善事前、事中、事后全過程監(jiān)管,嚴格落實出訪公示、行前教育、證照收繳等相關制度。注重團組服務保障,對我市境外重點引資引智出訪任務,對重點園區(qū)、項目的出訪團組,加強跟蹤聯(lián)系,加快團組辦理進度。做好“常州市外事審批系統(tǒng)”上線工作,聘任因公出國(境)行風監(jiān)督員,進一步提升服務水平。 七是優(yōu)化涉外服務環(huán)境。加大海外領事保護宣傳、防范和處置力度,加強對涉外事(案)件的跟蹤協(xié)調,積極穩(wěn)妥做好涉外熱點、敏感問題處置,切實維護涉外穩(wěn)定大局。持續(xù)開展“三進三送三提高”服務活動,進一步推動落實常州市榮譽市民禮遇,舉辦“榮譽市民看常州”主題活動。加強在常留學生管理,開展外國駐滬總領館官員進校園活動,組織外籍人士參加公益主題活動,及時回應外籍人士關注關切,服務外籍人士在常生活。加強與主流外媒溝通聯(lián)系,注重對外媒宣傳引導,重點宣傳我市在經濟發(fā)展、城市建設、科研創(chuàng)新和生態(tài)環(huán)境等方面的發(fā)展成果,營造我市開放發(fā)展的良好輿論環(huán)境。 八是加強外事隊伍建設。持續(xù)深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想,不斷強化理論武裝,切實將全辦思想統(tǒng)一到中央決策部署上來,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。持續(xù)鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育開展成果,按照主題教育整改落實清單,健全完善相關制度,構建“不忘初心、牢記使命”長效機制。加強外事隊伍能力建設,注重干部教育培訓,積極開展翻譯業(yè)務研討、專題講座等活動,鞏固提高外事干部涉外法律法規(guī)、外語口譯筆譯等方面能力水平。加強黨風廉政建設,持之以恒落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神,樹立做細、做實、做優(yōu)的外事工作標準,提振外事隊伍干事創(chuàng)業(yè)的精氣神。
第二部分 市外辦2020年度部門預算表 公開01表
注:1. 采購組織形式為:集中采購、部門集中采購和分散采購。 2. 采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》(財庫[2013]189號)規(guī)定品目名稱填寫。 第三部分 2020年度部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明 反映部門年度總體收支預算情況。根據(jù)《常州市財政局關于市級2020年部門預算的批復》(常財預〔2020〕6號)填列。 本部門2020年度收入、支出預算總計1112.15元,與上年相比收、支預算總計各增加203.19萬元,增長22.4%。其中: (一)收入預算總計1112.15萬元。包括: 1.財政撥款收入預算總計1112.15萬元。 (1)一般公共預算收入預算1112.15萬元,與上年相比增加203.19萬元,增長22.4%。主要原因是政策性增加了在職人員工資福利支出和住房保障支出。 (2)政府性基金收入預算0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本部門無政府性基金收入。 2.財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0 %。主要原因是本部門無財政專戶管理資金收入。 3.其他資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本部門無其他資金收入。 4.上年結轉資金預算數(shù)為0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0 %。主要原因是本部門無上年結轉資金。 (二)支出預算總計1112.15萬元。包括: 1.一般公共服務(類)支出799.03萬元,主要用于保障機構正常運行、開展日常工作的支出。與上年相比增加153.85萬元,增長23.8 %。主要原因是政策性增加了在職人員工資福利支出。 2.社會保障和就業(yè)支出預算22.06萬元,主要用于部門開支的離退休人員離退休費支出。與上年相比增加0.88萬元,增長4.2%。主要原因是離退休人員增加。 3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預算31.15萬元,主要用于部門基本醫(yī)療保險繳費支出。與上年相比增加1.12萬元,增加3.7%。主要原因是在職人員基本醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加。 4.住房保障支出預算259.91萬元,主要用于部門住房改革支出。與上年相比增加47.34萬元,增加22.3%。主要原因是政策性增加了住房保障支出。 5.結轉下年資金預算數(shù)為0萬元。 此外,基本支出預算數(shù)為1040.65萬元。與上年相比增加211.09萬元,增長25.4%。主要原因是政策性增加了在職人員工資福利支出和住房保障支出。 項目支出預算數(shù)為71.50萬元。與上年相比減少7.9萬元,減少9.9%。主要原因是厲行節(jié)約,壓縮項目支出。 單位預留機動經費預算數(shù)為0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0 %。主要原因是本部門無單位預留機動經費預算。 二、收入預算情況說明 反映部門年度總體收入預算情況。 本部門本年收入預算合計1112.15萬元,其中: 一般公共預算收入1112.15萬元,占100%; 政府性基金預算收入0萬元,占0%; 財政專戶管理資金0萬元,占0%; 其他資金0萬元,占0%; 上年結轉資金0萬元,占0%。 三、支出預算情況說明 反映部門年度總體支出預算情況。 本部門本年支出預算合計1112.15萬元,其中: 基本支出1040.65萬元,占93.6%; 項目支出71.50萬元,占6.4%; 單位預留機動經費0萬元,占0%; 結轉下年資金0萬元,占0%。 四、財政撥款收支預算總體情況說明 反映部門年度財政撥款總體收支預算情況。 本部門2020年度財政撥款收、支總預算1112.15萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加203.19萬元,增長22.4%。主要原因是政策性增加了在職人員工資福利支出和住房保障支出。 五、財政撥款支出預算情況說明 反映部門年度財政撥款支出預算安排情況。 本部門2020年財政撥款預算支出1112.15萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加203.19萬元,增長22.4%。主要原因是政策性增加了在職人員工資福利支出和住房保障支出。 其中: (一)一般公共服務(類) 1.政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)預算支出687.53萬元,與上年相比增加161.75萬元,增長30.8%。主要原因是政策性增加了在職人員工資福利支出。 2. 政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)預算支出71.50萬元,與上年相比減少7.9萬元,減少9.9%。主要原因是厲行節(jié)約,壓縮項目支出。 3. 政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業(yè)運行(項)預算支出40萬元,與上年持平。 (二)社會保障和就業(yè)(類) 1.行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政事業(yè)單位離退休(項)預算支出22.06萬元,與上年相比增加0.88萬元,增長4.2%。主要原因是離退休人員增加。 (三)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類) 1.醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項)預算支出31.15萬元,與上年相比增加1.12萬元,增加3.7%。主要原因是在職人員基本醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加。 (四)住房保障(類) 1.住房改革支出(款)住房公積金、提租補貼、購房補貼(項)預算支出259.91萬元,與上年相比增加47.34萬元,增加22.3%。主要原因是政策性增加了住房保障支出。 六、財政撥款基本支出預算情況說明 反映部門年度財政撥款基本支出預算安排情況。 本部門2020年度財政撥款基本支出預算1040.65萬元,其中: (一)人員經費957.70萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。 (二)公用經費82.95萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。 七、一般公共預算支出預算情況說明 反映部門年度一般公共預算支出預算安排情況。 本部門2020年一般公共預算財政撥款支出預算1112.15萬元,與上年相比增加203.19萬元,增長22.4%。主要原因是政策性增加了在職人員工資福利支出和住房保障支出。 八、一般公共預算基本支出預算情況說明 反映部門年度一般公共預算基本支出預算安排情況。 本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出預算1040.65萬元,其中: (一)人員經費957.70萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。 (二)公用經費82.95萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。 九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明 反映部門年度一般公共預算資金安排的“三公”經費情況。 本部門2020年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出20.50萬元,占“三公”經費的90.7%;公務用車購置及運行費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務接待費支出2.10萬元,占“三公”經費的9.3%。具體情況如下: 1.因公出國(境)費預算支出20.50萬元,比上年預算減少2.5萬元,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮項目支出。 2.公務用車購置及運行費預算支出0萬元。其中: (1)公務用車購置預算支出0萬元,比上年預算增加0萬萬元,主要原因是本年度未安排公務用車購置。 (2)公務用車運行維護費預算支出0萬元,比上年預算增加0萬元,主要原因是公車改革后,本單位無公務用車。 3.公務接待費預算支出2.10萬元,比上年預算減少)0.36萬元,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮項目支出。 本部門2020年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出 3萬元,比上年預算增加0.21萬元,主要原因會議安排需要。 本部門2020年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出2.40萬元,比上年預算減少4.03萬元,主要原因厲行節(jié)約,壓縮項目支出。 十、政府性基金預算支出預算情況說明 反映部門年度政府性基金支出預算安排情況。 本部門2020年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0 %。主要原因是本部門無政府性基金支出預算。 十一、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明 反映部門年度一般公共預算機關運行經費支出預算安排情況。 2020年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出82.95萬元,與上年相比減少6.54萬元,降低7.9%。主要原因是厲行節(jié)約,壓縮支出定額。 十二、政府采購支出預算情況說明 反映部門年度政府采購支出預算安排情況。 2020年度政府采購支出預算總額0萬元,其中:擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出0萬元。 十三、國有資產占用情況 本部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元(含)以上的設備0臺(套)。 十四、預算績效目標設置情況說明 2020年度,本部門單位共0個項目納入績效目標管理,涉及財政性資金合計0萬元;本部門單位整體支出納入績效目標管理,涉及財政性資金1112.15萬元。 第四部分 名詞解釋
一、財政撥款:指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。 三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。 四、其他資金:包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入等。 五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 七、單位預留機動經費:指預算單位年初預留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預見支出的經費。 八、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 九、機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
(此件主動公開) |