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常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年度單位預算公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目 錄第一部分 單位概況 一、主要職能 二、單位機構(gòu)設(shè)置及預算單位構(gòu)成情況 三、2024年度單位主要工作任務及目標 第二部分2024年度單位預算表 一、收支總表 二、收入總表 三、支出總表 四、財政撥款收支總表 五、財政撥款支出表(功能科目) 六、財政撥款基本支出表(經(jīng)濟科目) 七、一般公共預算支出表 八、一般公共預算基本支出表 九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出表 十、政府性基金預算支出表 十一、國有資本經(jīng)營預算支出預算表 十二、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算表 十三、政府采購支出表 第三部分2024年度單位預算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 單位概況一、主要職能 常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心負責全市環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測和應急監(jiān)測,生態(tài)環(huán)境信息系統(tǒng)建設(shè)管理和大數(shù)據(jù)應用開發(fā),移動源污染監(jiān)管的技術(shù)支持,承擔環(huán)境宣傳教育工作。主要職責是: (一)負責編制生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控能力和信息化建設(shè)規(guī)劃,協(xié)助編制全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測和信息年度工作計劃,承擔環(huán)境統(tǒng)計的技術(shù)工作。 (二)承擔環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測、溯源監(jiān)測及各類專項工作的現(xiàn)場采樣和實驗分析,組織實施輻射環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和執(zhí)法監(jiān)測,組織做好突發(fā)環(huán)境污染事故和輻射事故應急監(jiān)測,參與重大環(huán)境污染事件和跨區(qū)域污染事件的現(xiàn)場調(diào)查工作。 (三)承擔市級生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控相關(guān)信息系統(tǒng)的開發(fā)建設(shè)和運維管理;負責市級生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)中心建設(shè),全市生態(tài)環(huán)境信息歸集,以及生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)管理和開發(fā)應用;承擔市級信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運維。 (四)負責環(huán)境質(zhì)量和污染源預警及各類綜合分析工作;組織監(jiān)控數(shù)據(jù)、監(jiān)測數(shù)據(jù)超標預警轉(zhuǎn)辦督辦工作;負責事權(quán)范圍內(nèi)水質(zhì)、大氣和噪聲自動站運維機構(gòu)的質(zhì)量監(jiān)管和技術(shù)指導。 (五)參與制定全市機動車和非道路移動機械污染防治工作計劃,開展機動車環(huán)保檢測機構(gòu)日常監(jiān)督管理。負責全市機動車和非道路移動機械排氣污染防治日常監(jiān)管以及油氣污染治理督查的技術(shù)支持。 (六)承擔環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量保證與質(zhì)量控制的技術(shù)支持工作;提供技術(shù)培訓、環(huán)境監(jiān)測與信息服務;協(xié)助對社會化環(huán)境檢測機構(gòu)、排污單位自行監(jiān)測開展監(jiān)督與檢查。 (七)負責開展生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育工作。 (八)承辦上級交辦的其他任務。 二、單位機構(gòu)設(shè)置及預算單位構(gòu)成情況 根據(jù)單位職責分工,本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:辦公室(宣教科)、綜合業(yè)務科(總工辦)、質(zhì)量技術(shù)管理科、監(jiān)控預警科、分析測試科、監(jiān)測與應急科(環(huán)境調(diào)查一科)、移動源與輻射科(環(huán)境調(diào)查二科)、系統(tǒng)建設(shè)運行科。市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心設(shè)7個分支機構(gòu),分別為溧陽分中心、金壇分中心、武進分中心、新北分中心、天寧分中心、鐘樓分中心、經(jīng)開區(qū)分中心,規(guī)格均相當于副科級。本單位無下屬單位。 三、2024年度單位主要工作任務及目標 2024年,我中心將緊緊圍繞省廳、市局決策部署,鎖定“帶好隊伍,打開格局,擦亮名片”的發(fā)展理念,提升三項能力、打造三個亮點,進一步匹配服務管理重點任務的需求,持續(xù)奮進“省內(nèi)一流,國內(nèi)知名”的戰(zhàn)略定位。 (一)服務管理,瞄準重點,著力提升三項能力 一是全面提升污染源監(jiān)測能力。持續(xù)貫徹落實省廳基層監(jiān)測機構(gòu)規(guī)范化建設(shè)要求,在今年本部和武進分中心第一批通過規(guī)范化建設(shè)的基礎(chǔ)上,指導溧陽、金壇、新北3個分中心全面通過規(guī)范化建設(shè)評定。年內(nèi)根據(jù)基層規(guī)范化建設(shè)的核心要求,引領(lǐng)全市監(jiān)測條線壓實執(zhí)法和應急監(jiān)測主責主業(yè),整體提升監(jiān)測條線自行開展污染源監(jiān)督性監(jiān)測比例。開展污染源在線比對監(jiān)測規(guī)范化培訓,提升通過現(xiàn)場監(jiān)測發(fā)現(xiàn)和精準固定污染源問題的能力。同時,引領(lǐng)建設(shè)本市環(huán)境應急監(jiān)測能力物資庫,在面臨持續(xù)應急和重大事件時,快速形成多方協(xié)同作戰(zhàn)的監(jiān)測能力隊伍。 二是重點強化非現(xiàn)場監(jiān)管能力。進一步細化非現(xiàn)場監(jiān)管工作實施流程,銜接各業(yè)務處室參與和指導非現(xiàn)場監(jiān)管工作,為更加及時和精準發(fā)現(xiàn)涉嫌違法線索形成技術(shù)合力;壓實企業(yè)主體責任,加強技術(shù)指導,督促企業(yè)規(guī)范標記,切實提高企業(yè)自動監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量,打擊自動監(jiān)測數(shù)據(jù)弄虛作假,不正常運行自動監(jiān)測設(shè)備等違法情況;繼續(xù)推進排污單位聯(lián)網(wǎng),規(guī)范自動監(jiān)測設(shè)施建設(shè)運行,跟蹤自動監(jiān)測設(shè)施安裝聯(lián)網(wǎng)、驗收備案、運行維護、數(shù)據(jù)傳輸、比對校驗、檢修停運等全流程規(guī)范管理,保障在線監(jiān)測數(shù)據(jù)真實準確、完整有效、合法合規(guī),推動污染源數(shù)據(jù)“真、準、全”歸集;組織開展自動監(jiān)測設(shè)施專項檢查,實施自動監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量控制,推動在線數(shù)據(jù)治理和數(shù)據(jù)歸真,為執(zhí)法應用提供可靠技術(shù)支撐;進一步提升污染源在線數(shù)據(jù)研判能力,抽調(diào)中心專業(yè)人員,成立污染源非現(xiàn)場數(shù)據(jù)研判技術(shù)組,以問題線索精準篩選為工作目標,做好非現(xiàn)場監(jiān)管工作技術(shù)保障。 三是優(yōu)化新一輪太湖治理數(shù)智能力。持續(xù)強化我市水生態(tài)環(huán)境監(jiān)測體系現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型優(yōu)勢,以“水美常州”平臺為載體,從傳統(tǒng)的壓力(污染源)到響應(環(huán)境質(zhì)量),拓展為壓力(水資源、水環(huán)境、水生境)與響應(水生生物多樣性)監(jiān)測架構(gòu),助力新一輪太湖綜合治理。構(gòu)建新孟河通量監(jiān)測監(jiān)控體系,為新孟河流域水資源水環(huán)境預測預警、調(diào)度管理提供技術(shù)支撐;持續(xù)優(yōu)化生物多樣性智慧感知網(wǎng)絡,新增5個鳥類AI智能識別點、131個eDNA生物多樣性監(jiān)測點、高光譜水質(zhì)溯源傳感器、熱力圖數(shù)據(jù)等新型感知端;提升入河(湖)排口信息化管理水平,整合基礎(chǔ)管理信息,加強在線數(shù)據(jù)共享,全面掌握排口數(shù)量、分布、排污狀況、周邊污染現(xiàn)狀等信息;實現(xiàn)新一輪太湖治理工程項目一表調(diào)度,便于及時跟蹤督查項目進度,促進形成上下聯(lián)動、貫通協(xié)同工作格局。 (二)創(chuàng)新驅(qū)動,智慧引領(lǐng),打造三個亮點 一是打造現(xiàn)場監(jiān)測“新品牌”。找準與駐市中心錯位發(fā)展的監(jiān)測新賽道,在支撐污染源管理需求上重點發(fā)力,建強匹配市級監(jiān)測職能的現(xiàn)場快響應、便攜化監(jiān)測技術(shù)水平,著力培育便攜式GCMS應用、在線儀的規(guī)范化比對等執(zhí)法應急現(xiàn)場能力。延伸非現(xiàn)場監(jiān)管技術(shù)團隊全流程工作能力,綜合運用排放源清單、污染源在線監(jiān)控、用電量及工況監(jiān)控、高架視頻監(jiān)控、無人機飛航、衛(wèi)星遙感等非現(xiàn)場手段,實現(xiàn)監(jiān)控與執(zhí)法有效聯(lián)動。 二是下好智慧監(jiān)管“先手棋”。進一步挖掘生態(tài)環(huán)境數(shù)據(jù)中心積累的多維度、細粒度、大范圍的海量數(shù)據(jù),以建設(shè)試點工作管理場景為推手,助力生態(tài)環(huán)境逐步實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。強化大數(shù)據(jù)應用,深入開發(fā)監(jiān)測數(shù)據(jù)對環(huán)境執(zhí)法預警、管理流程閉環(huán)、環(huán)境政策落地的技術(shù)支撐,搶占智慧監(jiān)測典型示范的先機。計劃打磨農(nóng)污設(shè)施非現(xiàn)場監(jiān)管、鳥類多樣性觀測、滆湖水華智能預警等智慧監(jiān)管試點場景。 三是做優(yōu)三水統(tǒng)籌“新標桿”。以服務《常州市水生態(tài)環(huán)境保護條例》貫徹實施為契機,開展以城市為單元“三水統(tǒng)籌”監(jiān)測先行先試,完善天空地一體化水生態(tài)監(jiān)測網(wǎng)絡,助力摸清我市水生態(tài)底數(shù),推動水環(huán)境、水資源和水生境變化情況的可視化感知,打造城市水生態(tài)環(huán)境現(xiàn)代化監(jiān)測省內(nèi)新標桿。 第二部分 2024年度常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心單位預算表
注:本單位無政府性基金預算,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
注:本單位無國有資本經(jīng)營預算支出,故本表無數(shù)據(jù)。
注:1.“機關(guān)運行經(jīng)費”指行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。 2.本單位無一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2024年度單位預算情況說明 一、收支預算總體情況說明 常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年度收入、支出預算總計2,465.69萬元,與上年相比收、支預算總計各增加249.9萬元,增長11.28%。其中: (一)收入預算總計2,465.69萬元。包括: 1.本年收入合計2,465.69萬元。 (1)一般公共預算撥款收入2,455.69萬元,與上年相比增加648.6萬元,增長35.89%。主要原因是人員增加和儀器設(shè)備運維質(zhì)控費用增加。 (2)政府性基金預算撥款收入0萬元,與上年預算數(shù)相同。 (3)國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元,與上年預算數(shù)相同。 (4)財政專戶管理資金收入0萬元,與上年相比減少408.7萬元,減少100%。主要原因是408.7萬為我中心監(jiān)測監(jiān)控能力建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)尾款,已于2023年結(jié)清,2024年無財政專戶管理資金收入。 (5)事業(yè)收入0萬元,與上年預算數(shù)相同。 (6)事業(yè)單位經(jīng)營收入10萬元,與上年相比增加10萬元(去年預算數(shù)為0萬元,無法計算增減比率)。主要原因是預計2024年經(jīng)營收入比2023年有所增加。 (7)上級補助收入0萬元,與上年預算數(shù)相同。 (8)附屬單位上繳收入0萬元,與上年預算數(shù)相同。 (9)其他收入0萬元,與上年預算數(shù)相同。 2.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。與上年預算數(shù)相同。 (二)支出預算總計2,465.69萬元。包括: 1.本年支出合計2,465.69萬元。 (1)衛(wèi)生健康支出(類)支出15.68萬元,主要用于公務員醫(yī)療補助。與上年相比增加3.79萬元,增長31.88%。主要原因是人員增加。 (2)節(jié)能環(huán)保支出(類)支出2,247.4萬元,主要用于其他環(huán)境保護管理事務支出。與上年相比增加206.53萬元,增長10.12%。主要原因是人員增加和儀器設(shè)備運維質(zhì)控費用增加。 (3)住房保障支出(類)支出202.61萬元,主要用于員工住房公積金、提租補貼和購房補貼。與上年相比增加39.58萬元,增長24.28%。主要原因是人員增加。 2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。 二、收入預算情況說明 常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年收入預算合計2,465.69萬元,包括本年收入2,465.69萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。 其中: 本年一般公共預算收入2,455.69萬元,占99.59%; 本年政府性基金預算收入0萬元,占0%; 本年國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,占0%; 本年財政專戶管理資金0萬元,占0%; 本年事業(yè)收入0萬元,占0%; 本年事業(yè)單位經(jīng)營收入10萬元,占0.41%; 本年上級補助收入0萬元,占0%; 本年附屬單位上繳收入0萬元,占0%; 本年其他收入0萬元,占0%; 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預算收入0萬元,占0%; 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預算收入0萬元,占0%; 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,占0%; 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元,占0%; 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元,占0%。 三、支出預算情況說明 常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年支出預算合計2,465.69萬元,其中: 基本支出1,169.62萬元,占47.44%; 項目支出1,296.07萬元,占52.56%; 事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,占0%; 上繳上級支出0萬元,占0%; 對附屬單位補助支出0萬元,占0%。 四、財政撥款收支預算總體情況說明 常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年度財政撥款收、支總預算2,455.69萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加648.6萬元,增長35.89%。主要原因是人員增加和儀器設(shè)備運維質(zhì)控費用增加。 五、財政撥款支出預算情況說明 常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年財政撥款預算支出2,455.69萬元,占本年支出合計的99.59%。與上年相比,財政撥款支出增加648.6萬元,增長35.89%。主要原因是人員增加導致的人員基本支出增加和儀器設(shè)備運維質(zhì)控增加的項目支出。 其中: (一)衛(wèi)生健康支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)支出15.68萬元,與上年相比增加3.79萬元,增長31.88%。主要原因是人員增加。 (二)節(jié)能環(huán)保支出(類) 1.環(huán)境保護管理事務(款)其他環(huán)境保護管理事務支出(項)支出951.33萬元,與上年相比減少680.84萬元,減少41.71%。主要原因是2023年項目支出的功能科目為環(huán)境保護管理事務(款)其他環(huán)境保護管理事務支出(項)支出,2024年調(diào)整為污染減排(款)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息(項)支出。 2.污染減排(款)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息(項)支出1,286.07萬元,與上年相比增加1,286.07萬元(去年預算數(shù)為0萬元,無法計算增減比率)。主要原因是2023年項目支出的功能科目為環(huán)境保護管理事務(款)其他環(huán)境保護管理事務支出(項)支出,2024年調(diào)整為污染減排(款)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息(項)支出。 (三)住房保障支出(類) 1.住房改革支出(款)住房公積金(項)支出63.99萬元,與上年相比增加12.5萬元,增長24.28%。主要原因是人員增加。 2.住房改革支出(款)提租補貼(項)支出48.37萬元,與上年相比增加4.28萬元,增長9.71%。主要原因是人員增加。 3.住房改革支出(款)購房補貼(項)支出90.25萬元,與上年相比增加22.8萬元,增長33.8%。主要原因是人員增加。 六、財政撥款基本支出預算情況說明 常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年度財政撥款基本支出預算1,169.62萬元,其中: (一)人員經(jīng)費1,104.33萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。 (二)公用經(jīng)費65.29萬元。主要包括:辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費。 七、一般公共預算支出預算情況說明 常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年一般公共預算財政撥款支出預算2,455.69萬元,與上年相比增加648.6萬元,增長35.89%。主要原因是人員增加導致的人員基本支出增加和儀器設(shè)備運維質(zhì)控增加的項目支出。 八、一般公共預算基本支出預算情況說明 常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年度一般公共預算財政撥款基本支出預算1,169.62萬元,其中: (一)人員經(jīng)費1,104.33萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。 (二)公用經(jīng)費65.29萬元。主要包括:辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費。 九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算情況說明 常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預算1.17萬元,比上年預算增加0.3萬元,變動原因預計2024年增加省廳對口業(yè)務處室和單位來常指導工作及外地單位來常調(diào)研接待。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經(jīng)費的0%;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占“三公”經(jīng)費的0%;公務接待費支出1.17萬元,占“三公”經(jīng)費的100%。具體情況如下: 1.因公出國(境)費預算支出0萬元,與上年預算數(shù)相同。 2.公務用車購置及運行維護費預算支出0萬元。其中: (1)公務用車購置預算支出0萬元,與上年預算數(shù)相同。 (2)公務用車運行維護費預算支出0萬元,與上年預算數(shù)相同。 3.公務接待費預算支出1.17萬元,比上年預算增加0.3萬元,主要原因是預計2024年增加省廳對口業(yè)務處室和單位來常指導工作及外地單位來常調(diào)研接待。 常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出3.51萬元,比上年預算增加0.9萬元,主要原因是2024年預計增加推進基層監(jiān)測機構(gòu)規(guī)范化建設(shè)、水生態(tài)環(huán)境協(xié)同指揮監(jiān)管對接等會議。 常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出1.56萬元,比上年預算增加0.4萬元,主要原因是需對新進人員開展各類崗位培訓。 十、政府性基金預算支出預算情況說明 常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年預算數(shù)相同。 十一、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明 常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。與上年預算數(shù)相同。 十二、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算情況說明 2024年本單位一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費預算支出0萬元,與上年預算數(shù)相同。 十三、政府采購支出預算情況說明 2024年度政府采購支出預算總額270萬元,其中:擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬采購服務支出270萬元。 十四、國有資產(chǎn)占用情況說明 本單位共有車輛5輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛,其他用車5輛;單價50萬元(含)以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設(shè)備5臺(套)。 十五、預算績效目標設(shè)置情況說明 2024年度,本單位整體支出納入績效目標管理,涉及財政性資金2,465.69萬元;本單位共3個項目納入績效目標管理,涉及財政性資金合計1,296.07萬元,占財政性資金(人員類和運轉(zhuǎn)類中的公用經(jīng)費項目支出除外)總額的比例為100%。 第四部分 名詞解釋 一、財政撥款:單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。 二、財政專戶管理資金:繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。 三、單位資金:除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入,包括事業(yè)收入(不含教育收費)、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入(包含債務收入、投資收益等)。 四、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 六、“三公”經(jīng)費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 七、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。 八、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。 九、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)其他環(huán)境保護管理事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于環(huán)境保護管理事務方面的支出。 十、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染減排(款)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息(項):反映生態(tài)環(huán)境部門監(jiān)測和信息方面的支出,包括環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染治理設(shè)施竣工驗收監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、污染事故應急監(jiān)測和污染糾紛監(jiān)測等支出,環(huán)境統(tǒng)計和調(diào)查、環(huán)境質(zhì)量評價、綠色國民經(jīng)濟核算等支出,環(huán)境信息系統(tǒng)建設(shè)、維護、運行、信息發(fā)布及其技術(shù)支持等方面的支出。 十一、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規(guī)定的標準,行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。 十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。 |