一、部門概況
(一)主要職能
常州市文廣新局為市政府工作部門,內(nèi)設(shè)辦公室等機構(gòu)13個,下屬單位20個,主要職責有:
1、全面貫徹執(zhí)行中央國務(wù)院及省委、省政府關(guān)于文化藝術(shù)、廣播電視、文化遺產(chǎn)、新聞出版、著作權(quán)工作的方針政策和法律法規(guī),研究擬定全市文化藝術(shù)、廣播電視、文化遺產(chǎn)、新聞出版、著作權(quán)管理的方針政策、發(fā)展規(guī)劃、管理規(guī)定并組織實施。
2、會同有關(guān)部門研究擬定全市文化產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展;規(guī)劃、指導(dǎo)全市重點文化設(shè)施建設(shè)。
3、會同有關(guān)部門研究擬定全市文化市場發(fā)展的政策和規(guī)劃,并負責全市文化、廣電、新聞出版、版權(quán)的監(jiān)督、管理和執(zhí)法工作。
4、指導(dǎo)和管理全市藝術(shù)創(chuàng)作、研究工作;負責監(jiān)督財政核撥各單位的藝術(shù)創(chuàng)作經(jīng)費的使用、公益文化(公共文化產(chǎn)品和服務(wù))的采購;扶持各門類藝術(shù)精品的創(chuàng)作,指導(dǎo)全市文化藝術(shù)團體建設(shè)。
5、綜合管理全市社會文化活動和文化館事業(yè),指導(dǎo)全市社會文化工作,協(xié)調(diào)全市性重大文化活動。
6、綜合管理全市公共圖書館事業(yè),指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各類圖書館建設(shè)。
7、綜合管理全市文物、博物館事業(yè);負責申報各級文物保護單位;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市文化遺產(chǎn)管理、保護、發(fā)掘、研究、鑒定和宣傳;編制、申報、核撥、管理文物維修經(jīng)費。
8、綜合管理全市各類出版物的出版發(fā)行,審核、報批出版、發(fā)行、印刷和著作權(quán)管理、代理機構(gòu);負責全市著作權(quán)(包括計算機軟件著作權(quán))管理工作,組織實施圖書、報刊、電子等各類出版物的審讀和審看。
9、綜合管理全市廣播影視事業(yè),組織推進廣播電影電視領(lǐng)域的公共服務(wù)。統(tǒng)一協(xié)調(diào)全市廣播電視節(jié)目的傳輸覆蓋;負責對全市廣播電視播出機構(gòu)及播出情況的監(jiān)管。
10、指導(dǎo)、組織文化廣電新聞出版行業(yè)的人才隊伍建設(shè),推進系統(tǒng)內(nèi)人事制度改革;負責本系統(tǒng)相關(guān)系列專業(yè)技術(shù)職稱評聘(考試)有關(guān)工作;管理行業(yè)的教育培訓(xùn)工作。
11、指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)的協(xié)會、學(xué)會等社團組織的業(yè)務(wù)活動。
12、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)情況
1、部門預(yù)算機構(gòu)總數(shù)
市文廣新系統(tǒng)局本級及下屬單位共21個,其中:局本級(行政)1個、全額撥款事業(yè)單位11個、全民企業(yè)8個(演出公司、文物商店、錫劇院、歌舞劇院、評彈團、滑稽劇團、出版事務(wù)所、江南心公司)、委托經(jīng)營管理企業(yè)1個。
2、部門預(yù)算管理形式
全額撥款單位12個:局本級、圖書館、文化館、劉海粟美術(shù)館、吳青霞藝術(shù)院、畫院、文化行政綜合執(zhí)法支隊、文化藝術(shù)研究所、博物館、文保中心、瞿秋白紀念館、藝術(shù)高等職業(yè)學(xué)校?! ?/span>
政府購買服務(wù)單位4個:錫劇院、歌舞劇院、評彈團、滑稽劇團。
國有企業(yè)4個:演出公司、文物商店、出版事務(wù)所、江南心公司。
委托經(jīng)營管理企業(yè)1個:常州保利大劇院。
(三)2015年度主要工作目標及任務(wù)
文化惠民:
全面完成省級公共文化服務(wù)體系示范區(qū)創(chuàng)建,實現(xiàn)公益性文化設(shè)施全覆蓋;推動服務(wù)重心下移,優(yōu)化提升一批文化活動,打造具有常州特色的公共文化服務(wù)品牌。
1、扎實推進省級公共文化服務(wù)體系示范區(qū)創(chuàng)建。
2、按照國家一級館標準,啟動區(qū)級圖書館建設(shè),建成天寧區(qū)圖書館,鐘樓區(qū)圖書館完成土建,開工建設(shè)新北、戚區(qū)圖書館。
3、實施公共圖書館總分館制,搭建市、區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)圖書館聯(lián)網(wǎng)平臺,市館與武進、天寧區(qū)館及22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)分館聯(lián)網(wǎng),實現(xiàn)公共圖書資源通借通還。
4、啟動文化館提檔達標建設(shè),新區(qū)文化館升為國家一級館,實現(xiàn)59個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)文化站達500平方米以上和899個村(社區(qū))文化室達100平方米以上標準。
5、進一步打造“社區(qū)天天樂”、“文化100”、“文化三送”等具有常州特色的公共文化服務(wù)品牌,全年惠民演出超10000場,送戲下基層1000場、送電影10000場、送書40000冊,總受益人群超650萬人次。
6、開展“書香常州•悅讀生活”全民閱讀活動,推進“百千萬”閱讀惠民服務(wù),開展“天目湖水鄉(xiāng)文化讀書節(jié)”、“茅山農(nóng)民讀書節(jié)”等讀書活動,重點扶持“藍獅子讀書會”等20家民間讀書組織,居民綜合閱讀率達90%以上。
7、開展文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”和網(wǎng)絡(luò)文化系列活動,開展惠民服務(wù)100場。
文化產(chǎn)業(yè)提升:
推動全市文化產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展,全市文化產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達6%左右。
1、積極培育龍頭文化企業(yè),年內(nèi)“三上”文化企業(yè)累計達到800家。
2、做大做強國家廣告產(chǎn)業(yè)園區(qū)、國家文化與科技融合示范基地等。
3、爭取部、省文化產(chǎn)業(yè)扶持資金2000萬元以上。
4、進一步打造“江南心”文化品牌。
提升發(fā)展各項事業(yè):
1、深入推進本系統(tǒng)人才培養(yǎng)“五大計劃”。重點支持青年人才的培養(yǎng)和發(fā)現(xiàn),為“十大文化英才”項目提供資助,繼續(xù)引進各類急需高端人才,支持具有潛力的文化人才拜師學(xué)藝,組織骨干藝術(shù)家赴俄羅斯進行文化交流。
2、繼續(xù)實施青果巷歷史文化街區(qū)保護利用等申名重點工程,成功申報國家歷史文化名城。
3、推進國有文藝院團深化改革,增強院團精品生產(chǎn)能力和文化惠民服務(wù)水平。
二、2015年部門預(yù)算收支預(yù)算表及填報說明
(一)資金安排原則
根據(jù)市文廣新系統(tǒng)的工作職責和目標,圍繞中央、省、市提出的文化大發(fā)展、大繁榮精神,將進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),完善資源配置,保證重點支出,嚴控一般性支出,從嚴從緊預(yù)算編制。
(二)部門預(yù)算收支總規(guī)模
市文廣新系統(tǒng)局本級及下屬單位2015年部門預(yù)算收入總來源13964.86萬元,其中:財政撥款12690.9萬元,納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入273.44萬元,專項收入262萬元,財政專戶管理的政府非稅收入252.5萬元,調(diào)入資金314.85萬元,經(jīng)營收入148.22萬元。上年結(jié)余(含財政專戶管理)22.95萬元。
部門預(yù)算支出安排總額13963.46萬元,其中:基本支出7380.86萬元,項目支出4037.6萬元,市級專項資金2545萬元。
1、基本支出經(jīng)費安排情況
(1)工資及福利支出3940.58萬元;
(2)商品和服務(wù)支出585.76萬元;
(3)對個人和家庭補助2854.52萬元。
2、項目支出安排情況
市文廣新系統(tǒng)局本級及下屬單位部門預(yù)算安排項目支出4037.6萬元,其中:財政撥款2947.04萬元,納入管理的行政事業(yè)性收費收入272.04萬元,專項收入80萬元,財政專戶管理的政府非稅收入252.5萬元,動用上年結(jié)余22.95萬元,調(diào)入資金314.85萬元,其它資金(經(jīng)營收入)148.22萬元。
3、市級專項資金:
(1)、大劇院運行及演出考核補貼:1700萬元;
(2)、文化事業(yè)建設(shè)費及宣傳文化發(fā)展專項:845萬元;
常州市文化廣電新聞出版局
2015年度部門收支預(yù)算總表
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單位:萬元
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收入預(yù)算
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支出預(yù)算
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項目名稱
|
金額
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功能分類
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支出用途
|
功能科目名稱
|
金額
|
項目名稱
|
金額
|
一、財政撥款
|
10681.34
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
|
一、基本支出
|
7380.86
|
1.一般公共預(yù)算
|
10681.34
|
二、外交支出
|
|
二、項目支出
|
4037.6
|
2.政府性基金預(yù)算
|
|
三、國防支出
|
|
|
|
二、財政專戶管理資金
|
252.5
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
三、調(diào)入資金
|
314.85
|
五、教育支出
|
1645.19
|
|
|
四、其他資金
|
148.22
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
7210.8
|
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|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
1538.71
|
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
274.31
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
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|
|
十二、農(nóng)林水支出
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十三、交通運輸支出
|
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十四、資源勘探信息等支出
|
|
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|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
|
|
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|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、國土海洋氣象等支出
|
|
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十八、住房保障支出
|
749.45
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十九、糧油物資儲備支出
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|
二十、其他支出
|
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當年收入小計
|
11396.91
|
當年支出小計
|
11418.46
|
上年結(jié)余資金
|
22.95
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金
|
1.4
|
收入合計
|
11419.86
|
支出合計
|
11419.86
|
2015年度部門收入預(yù)算總表
|
|
|
單位:萬元
|
項目名稱
|
金額
|
收入總計
|
11157.86
|
一般公共預(yù)算資金
|
小計
|
10419.34
|
公共財政撥款(補助)資金
|
10419.34
|
專項收入
|
|
政府性基金
|
|
財政專戶管理資金
|
252.5
|
調(diào)入資金
|
314.85
|
其他資金
|
小計
|
148.22
|
經(jīng)營收入
|
148.22
|
省直撥資金
|
|
其他
|
|
上年結(jié)余
|
22.95
|
2015年度部門支出預(yù)算總表
|
|
|
單位:萬元
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
11418.46
|
7380.86
|
4037.6
|
2015年度部門財政撥款收支預(yù)算總表
|
|
|
|
|
|
|
收入預(yù)算
|
支出預(yù)算
|
項目名稱
|
金額
|
項目名稱(功能科目)
|
合計
|
一般公共預(yù)算
|
政府性基金預(yù)算
|
一、一般公共預(yù)算
|
10681.34
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
三、國防支出
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
1015.84
|
1015.84
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
7101.63
|
7101.63
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
1538.71
|
1538.71
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
274.31
|
274.31
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出
|
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、國土海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
|
十八、住房保障支出
|
749.45
|
749.45
|
|
|
|
十九、糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|
|
二十、其他支出
|
|
|
|
收入合計
|
10681.34
|
支出合計
|
10679.94
|
10679.94
|
|
2015年度部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
|
|
|
單位:萬元
|
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金額
|
2
|
合計
|
10679.94
|
205
|
教育支出
|
1015.84
|
20503
|
職業(yè)教育
|
753.84
|
2050302
|
中專教育
|
753.84
|
20509
|
教育費附加安排的支出
|
262
|
2050999
|
其他教育費附加安排的支出
|
262
|
207
|
文化體育與傳媒支出
|
7101.63
|
20701
|
文化
|
5869.52
|
2070101
|
行政運行
|
1352.86
|
2070104
|
圖書館
|
1331.85
|
2070105
|
文化展示及紀念機構(gòu)
|
400.24
|
2070107
|
藝術(shù)表演團體
|
1365
|
2070109
|
群眾文化
|
566.22
|
2070110
|
文化交流與合作
|
24.3
|
2070111
|
文化創(chuàng)作與保護
|
160.05
|
2070112
|
文化市場管理
|
353.53
|
2070199
|
其他文化支出
|
315.47
|
20702
|
文物
|
1152.11
|
2070205
|
博物館
|
780.13
|
2070299
|
其他文物支出
|
371.98
|
20704
|
廣播影視
|
80
|
2070499
|
其他廣播影視支出
|
80
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
1538.71
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
1538.71
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
349.67
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
1189.04
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
274.31
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
274.31
|
2100501
|
行政單位醫(yī)療
|
52.63
|
2100502
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
221.68
|
221
|
住房保障支出
|
749.45
|
22102
|
住房改革支出
|
749.45
|
2210201
|
住房公積金
|
377.99
|
2210202
|
提租補貼
|
196.81
|
2210203
|
購房補貼
|
174.65
|
2015年度部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
|
|
|
單位:萬元
|
科目編碼
|
科目名稱
|
基本支出預(yù)算安排數(shù)
|
3
|
合計
|
7380.86
|
301
|
工資福利支出
|
3940.58
|
30101
|
基本工資
|
584.5
|
30102
|
津貼補貼
|
566.46
|
30103
|
獎金
|
9.91
|
30104
|
社會保障繳費
|
368.34
|
30107
|
績效工資
|
2034.72
|
30199
|
其他工資福利支出
|
376.65
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
585.76
|
30201
|
辦公費
|
81.96
|
30202
|
印刷費
|
3
|
30205
|
水費
|
39.2
|
30206
|
電費
|
79.12
|
30207
|
郵電費
|
46.86
|
30211
|
差旅費
|
99.6
|
30213
|
維修(護)費
|
15.82
|
30214
|
租賃費
|
4
|
30215
|
會議費
|
44.08
|
30216
|
培訓(xùn)費
|
52.01
|
30217
|
公務(wù)接待費
|
14.13
|
30226
|
勞務(wù)費
|
8
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
38.32
|
30229
|
福利費
|
9.15
|
30231
|
公務(wù)用車運行維護費
|
16
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
34.51
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
2854.52
|
30301
|
離休費
|
141.94
|
30302
|
退休費
|
1396.77
|
30303
|
退職(役)費
|
2.47
|
30305
|
生活補助
|
3.27
|
30309
|
獎勵金
|
0.36
|
30311
|
住房公積金
|
377.99
|
30312
|
提租補貼
|
196.81
|
30313
|
購房補貼
|
156.65
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
578.26
|
2015年度部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元
|
合計
|
因公出國(境)費
|
公務(wù)用車購置及運行維護費
|
公務(wù)接待費
|
會議費
|
培訓(xùn)費
|
小計
|
公務(wù)用車購置費
|
公務(wù)用車運行維護費
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311.16
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7
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117.79
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117.79
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24.13
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78.23
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84.01
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2015年度部門政府性基金支出預(yù)算表
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單位:萬元
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功能科目代碼
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功能科目名稱
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金額
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2015年度部門一般公共預(yù)算“三公”等經(jīng)費和2014年一般預(yù)算對比表
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單位:萬元
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合計
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因公出國(境)費
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公務(wù)用車購置及運行維護費
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公務(wù)接待費
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會議費
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培訓(xùn)費
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小計
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公務(wù)用車購置費
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公務(wù)用車運行維護費
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2015
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311.16
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7
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117.79
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117.79
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24.13
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78.23
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84.01
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2014
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332.7
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10
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121.5
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121.5
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26.7
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75.9
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98.6
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備注:2015年三公經(jīng)費共計311.16萬元同比2014年332.7萬元減少21.54萬元,主要因為2015年“三公”等經(jīng)費按規(guī)定壓縮了10%。
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