一、市政務服務管理辦公室概況
(一)主要職責、內設機構及下屬基層預算單位組成情況
市政務服務管理辦公室(掛政務服務中心牌子)為市政府派出機構,主要負責對市級機關集中審批服務事項的組織協(xié)調、管理監(jiān)督和指導服務,下設辦公室、綜合協(xié)調處、督查處和監(jiān)察室4個職能處室,在職工作人員23人(其中在編18人,社會化用工5人)。市政務服務中心大廳共有29個市級行政職能部門、15個公共服務及中介機構共計240余名窗口工作人員進駐辦公,內設服務窗口212個,服務項目主要涵蓋了35個市級職能部門的200個行政審批事項和138個其他類事項。市政務辦無下屬預算單位。
(二)2014年度主要工作任務及目標
按照市委市政府2014年度主要工作安排,緊緊圍繞深化行政審批制度改革和全力服務重大項目兩大目標,深化推進“服務重大項目年”活動,重點抓好八項工作:一是深化推進行政服務“三集中、三到位”,進一步提高審批事項集中度;二是積極推進建設項目審批流程再造,進一步提升流程的科學性和有效性;三是全力服務好重大項目建設,進一步提高項目建設效能;四是充分發(fā)揮代辦服務機構的作用,進一步探索跟蹤式服務的途徑手段;五是逐步健全全市政務服務體系,進一步提升系統(tǒng)運作的范圍和水平;六是加快建設審批信息共享系統(tǒng),進一步提升政務公開和在線辦事能力;七是強化服務窗口的監(jiān)督管理,進一步提高窗口服務的規(guī)范化和標準化水平;八是繼續(xù)深化“群眾最滿意窗口”創(chuàng)建,進一步改進和優(yōu)化窗口服務環(huán)境。
(三)2014年決算收支編制
貫徹落實市委十一屆六次全會精神,圍繞年初明確的八項重點工作,遵循厲行節(jié)約、勤儉辦事的財政運行管理原則,按照突出重點、兼顧一般、從緊從嚴的要求,合理計劃開支,科學設置走向,有所側重的強化重點了項目跟蹤服務、政務服務信息化建設和服務環(huán)境綜合改善等主要方向的經費保障,經費使用效率得到了顯著提升。支出功能科目包括:一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。
二、2014年度收支決算情況
(一)收入決算情況
2014年度中心決算收入共882.77萬元。來源主要包括兩個方面:一是財政撥款,共876.36萬元;二是其他收入,共6.41萬元。
(二)支出決算情況
1、功能分類
一般公共服務支出預算824.28萬元,社會保障和就業(yè)支出預算12.54萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預算13.29萬元,住房保障支出預算32.66萬元。
2、經濟分類
基本支出:主要包括人員經費、商品和服務支出。其中人員經費為工資福利支出、對個人和家庭的補助,共計314.75萬元。項目支出:主要包括政策性項目、經常性項目和一次性項目支出,共計568.02萬元。
決算公開附表
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