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      信息名稱:2014年常州市政務(wù)服務(wù)管理辦公室決算信息公開內(nèi)容及填報說明
      索 引 號:014110253/2014-00034
      法定主動公開分類: 公開方式:主動公開
      文件編號: 發(fā)布機構(gòu):政務(wù)服務(wù)管理辦公室
      生成日期:2015-08-11 公開日期:2015-08-11 廢止日期:有效
      內(nèi)容概述:按照市委市政府2014年度主要工作安排,緊緊圍繞深化行政審批制度改革和全力服務(wù)重大項目兩大目標(biāo),深化推進“服務(wù)重大項目年”活動。
      2014年常州市政務(wù)服務(wù)管理辦公室決算信息公開內(nèi)容及填報說明

           

          一、市政務(wù)服務(wù)管理辦公室概況

          (一)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)及下屬基層預(yù)算單位組成情況

          市政務(wù)服務(wù)管理辦公室(掛政務(wù)服務(wù)中心牌子)為市政府派出機構(gòu),主要負(fù)責(zé)對市級機關(guān)集中審批服務(wù)事項的組織協(xié)調(diào)、管理監(jiān)督和指導(dǎo)服務(wù),下設(shè)辦公室、綜合協(xié)調(diào)處、督查處和監(jiān)察室4個職能處室,在職工作人員23人(其中在編18人,社會化用工5人)。市政務(wù)服務(wù)中心大廳共有29個市級行政職能部門、15個公共服務(wù)及中介機構(gòu)共計240余名窗口工作人員進駐辦公,內(nèi)設(shè)服務(wù)窗口212個,服務(wù)項目主要涵蓋了35個市級職能部門的200個行政審批事項和138個其他類事項。我辦無下屬預(yù)算單位。

          (二)2014年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

          按照市委市政府2014年度主要工作安排,緊緊圍繞深化行政審批制度改革和全力服務(wù)重大項目兩大目標(biāo),深化推進“服務(wù)重大項目年”活動,重點抓好八項工作:一是深化推進行政服務(wù)“三集中、三到位”,進一步提高審批事項集中度;二是積極推進建設(shè)項目審批流程再造,進一步提升流程的科學(xué)性和有效性;三是全力服務(wù)好重大項目建設(shè),進一步提高項目建設(shè)效能;四是充分發(fā)揮代辦服務(wù)機構(gòu)的作用,進一步探索跟蹤式服務(wù)的途徑手段;五是逐步健全全市政務(wù)服務(wù)體系,進一步提升系統(tǒng)運作的范圍和水平;六是加快建設(shè)審批信息共享系統(tǒng),進一步提升政務(wù)公開和在線辦事能力;七是強化服務(wù)窗口的監(jiān)督管理,進一步提高窗口服務(wù)的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化水平;八是繼續(xù)深化“群眾最滿意窗口”創(chuàng)建,進一步改進和優(yōu)化窗口服務(wù)環(huán)境。

          (三)2014年決算收支編制

          貫徹落實市委十一屆六次全會精神,圍繞年初明確的八項重點工作,遵循厲行節(jié)約、勤儉辦事的財政運行管理原則,按照突出重點、兼顧一般、從緊從嚴(yán)的要求,合理計劃開支,科學(xué)設(shè)置走向,有所側(cè)重的強化重點了項目跟蹤服務(wù)、政務(wù)服務(wù)信息化建設(shè)和服務(wù)環(huán)境綜合改善等主要方向的經(jīng)費保障,經(jīng)費使用效率得到了顯著提升。支出功能科目包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。

          二、2014年度收支決算情況

          (一)收入決算情況

          2014年度市政管辦決算收入共8827747.6元。來源主要包括兩個方面:一是財政撥款收入,共8763609.6元;二是其他收入,共64138元。在財政撥款收入中,行政運行為2498554.57元,一般行政管理事務(wù)為2028278.9元,政務(wù)公開審批為3651893.84元。

          (二)支出決算情況

          1、功能分類

          一般公共服務(wù)支出為8242865.31元,其中行政運行為2562692.57元,一般行政管理事務(wù)為2028278.9元,政務(wù)公開審批為3651893.84元。社會保障和就業(yè)支出125382.29元,其中行政事業(yè)單位離退休支出125382.29元。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出132900元,其中行政單位醫(yī)療132900元。住房保障支出326600元,其中住房公積金210500元,提租補貼83000元,購房補貼33100元。

          2、經(jīng)濟分類

          基本支出共3147574.86元,其中行政運行2562692.57元,行政事業(yè)單位離退休125382.29元,行政單位醫(yī)療132900元,住房保障支出326600元。項目支出主要包括政策性項目、經(jīng)常性項目和一次性項目支出,共計5680172.74元,其中一般行政管理事務(wù)2028278.9元,政務(wù)公開審批3651893.84元。

          三、2014年度“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出情況

          2014年我辦“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出共計185953.46元,其中,公務(wù)用車購置及運行維護費171273.46元,公務(wù)接待費14680元,會議費43200元,培訓(xùn)費12800元。

          1、公務(wù)用車購置及運行維護費。2014年公務(wù)用車購置及運行維護費支出共計171273.46元。2013年該項支出為606709.45元,除新購公務(wù)車輛支出的456287元外,實際運行維護費用為150422.45元。兩項比較,本年度維護費用增幅為13.8%,主要原因是:隨著行政審批制度改革的不斷深入,并聯(lián)審批、聯(lián)審會辦、聯(lián)合踏勘等新型服務(wù)舉措廣泛推行,涉建審批部門聯(lián)合實施現(xiàn)場服務(wù)的頻次大幅提升,公務(wù)車輛的使用保障及日常維護同步增加,造成了該項支出出現(xiàn)小幅上升。

          2、公務(wù)接待費。2014年我辦公務(wù)接待費用共計14680元,較2013年有較大下降,主要原因是:認(rèn)真落實各項廉政規(guī)定,嚴(yán)格把握公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn),減少不必要的公務(wù)活動等,促進了公務(wù)接待費用的下降。

          3、會議費。2014年我辦會議費共計43200元,較2013年的29065元有一定幅度的上升,增幅為48.6%,主要原因是:根據(jù)國務(wù)院、全省和我市的決策部署,新一輪行政審批制度改革工作全面展開,為深入貫徹審改要求,加快推出我市的各項改革舉措,各類改革工作會議陸續(xù)召開,會議數(shù)量大、參會對象多、涉及范圍廣,相關(guān)地市、轄市區(qū)的參會人員也較多,造成了會議費用的增加。

          4、培訓(xùn)費。2014年我辦培訓(xùn)費共計12800元,較2013年的23100元下降44.6%,原因為按要求參加市級各類培訓(xùn)次數(shù)減少。

          附件1:決算填報說明

          附件2:2014年度政管辦收入支出總表

          附件3:2014年度政管辦收入決算表

          附件4:2014年度政管辦支出決算表

          附件5:2014年度政管辦財政撥款收入支出決算總表

          附件6:2014年度政管辦政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

          附件7:2014年度政管辦一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

          附件8:2014年度政管辦一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

          附件9:2014年度政管辦一般公共預(yù)算財政撥款“三公”等經(jīng)費支出決算表    

          

          

          

          常州市政務(wù)服務(wù)管理辦公室

          

          2015年8月11日

          附件1:

          決算填報說明

          

          1.收入決算填報說明

          (1)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款。

          (2)上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

          (3)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

          (4)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

          (5)附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

          (6)其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,例如:銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。

          (7)用事業(yè)基金彌補收支差額:指單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

          (8)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)按規(guī)定本年使用的資金。

          2.支出決算填報說明

          (1)按功能分類。根據(jù)政府收支分類所列功能分類款級科目填列。

          (2)按支出性質(zhì)分類

          A.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

          B.項目支出:指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

          C.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

          D.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

          E.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

          F.結(jié)余分配:指當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

          G.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的資金。

          

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