目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
三、2020年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分 2020年度部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、財政撥款支出預(yù)算表(功能科目)
六、財政撥款基本支出預(yù)算表(經(jīng)濟科目)
七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(功能科目)
八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(經(jīng)濟科目)
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表
十、政府性基金財政撥款支出預(yù)算表
十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表
十二、政府采購支出預(yù)算表
第三部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
常州市人民政府外事辦公室為市政府工作部門,加掛常州市人民政府港澳事務(wù)辦公室牌子。負責(zé)貫徹落實中央關(guān)于外事工作的方針政策和省委、市委決策部署,在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對外事工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
主要職責(zé)是:
(一)貫徹執(zhí)行黨和國家對外方針政策和法律法規(guī),落實省委、省政府和市委、市政府有關(guān)外事工作的指示和決定,負責(zé)政策指導(dǎo)、業(yè)務(wù)考核、監(jiān)督檢查工作,歸口管理、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市各領(lǐng)域?qū)ν饨涣髋c合作,擬定相關(guān)政策規(guī)劃。
(二)圍繞本市經(jīng)濟建設(shè)、社會發(fā)展和對外開放進行外事調(diào)查研究,為市委、市政府提供外事工作決策的建議。利用對外交往渠道,為本市的經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展服務(wù)。
(三)貫徹執(zhí)行中央對香港、澳門的政策規(guī)定,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和歸口管理本市與香港、澳門特別行政區(qū)往來工作。
(四)統(tǒng)籌安排并承辦市委、市人大常委會、市政府、市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)同志的出訪和國內(nèi)外事活動事項。
(五)負責(zé)接待來本市訪問的黨賓、國賓和其他重要外賓。在授權(quán)范圍內(nèi),負責(zé)有關(guān)外國人來訪事宜。指導(dǎo)全市重要外事活動的禮賓工作。會同有關(guān)部門做好涉外參觀單位的建設(shè)工作。
(六)承擔(dān)本市與外國有關(guān)領(lǐng)事機構(gòu)、國際組織的業(yè)務(wù)聯(lián)系和交涉工作,歸口管理本市各部門、單位與外國駐華領(lǐng)事機構(gòu)、國際組織的交往活動。審核、報批在本市舉辦的國際會議。
(七)負責(zé)本市因公出國(境)事項的歸口管理、協(xié)調(diào)服務(wù)和監(jiān)督工作。在授權(quán)范圍內(nèi),審核或?qū)徟嚓P(guān)人員因公臨時出國(境)事宜,承擔(dān)本市因公出國(境)人員的證照申辦業(yè)務(wù)。負責(zé)本市人員申辦亞太經(jīng)濟合作組織商務(wù)卡的管理工作。會同有關(guān)部門落實外事紀(jì)律及保密制度。
(八)承辦本市對外交往事務(wù),歸口管理本市與外國友好城市、其他單位結(jié)好與交往事宜。承擔(dān)審核、報批授予外國人榮譽稱號、名譽職務(wù)和給予重要獎勵等管理事項。
(九)指導(dǎo)有關(guān)部門管理來本市的外國人工作,依法保障來本市外國人的合法權(quán)益。負責(zé)海外領(lǐng)事保護工作。會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理重要涉外事件和案件。協(xié)調(diào)指導(dǎo)本市境外機構(gòu)、公民安全與合法權(quán)益保護工作。指導(dǎo)全市涉外應(yīng)急事務(wù)處理。
(十)負責(zé)本市外事干部和涉外人員的教育培訓(xùn)工作。會同有關(guān)部門進行對外宣傳和群眾性外事教育。
(十一)接待和管理來本市進行采訪活動的外國記者;指導(dǎo)本市有關(guān)部門或單位做好外國記者采訪活動的安排和接待工作。
(十二)負責(zé)市人民對外友好協(xié)會日常工作,指導(dǎo)本市民間對外交往工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理本市社會組織對外交往事宜。
(十三)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
(一)根據(jù)部門職責(zé)分工,本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括綜合處、出國來華和行政服務(wù)處、涉外管理處、亞洲地區(qū)處、美洲與大洋洲地區(qū)處、歐洲與非洲地區(qū)處、港澳與友協(xié)事務(wù)處。本部門下屬單位包括常州市翻譯中心和常州市國際交流中心。
(二)從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2020年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計2家,具體包括:常州市人民政府外事辦公室本級、常州市翻譯中心。
三、2020年部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
2020年,市外辦以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),認真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,牢牢把握中國特色大國外交新理念新要求,按照市委十二屆九次全會部署要求,進一步厘清新發(fā)展思路、樹立新發(fā)展理念,扎實開展“重大項目強化攻堅年”活動,深化“種好幸福樹、建好明星城”新實踐,拓寬對外交往渠道,深化對外交流合作,進一步提升我市對外開放水平,不斷開創(chuàng)新時代外事工作新局面,為推動 “強富美高”新常州建設(shè)作出更大貢獻。
一是深化外事工作統(tǒng)籌。認真貫徹落實中央和省關(guān)于地方外事工作的指示精神,及時傳達部署涉外方面政策規(guī)定和工作要求,加強與中聯(lián)部、外交部、全國友協(xié)、省外辦等上級部門聯(lián)系,積極邀請重要外賓和團組來訪,努力完成上級交辦的各項外事任務(wù)。緊扣市委、市政府工作部署,發(fā)揮好市委外事工作委員會辦公室職能作用,加強工作謀劃和統(tǒng)籌協(xié)調(diào),確保各項工作任務(wù)落到實處。注重外事工作聯(lián)動,加強與相關(guān)部門間溝通和協(xié)作,強化對基層外事工作指導(dǎo),密切與企業(yè)園區(qū)、科研院所、醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)等重點涉外部門聯(lián)系,進一步健全大外事工作格局。
二是全力服務(wù)開放發(fā)展。圍繞世界工業(yè)和能源互聯(lián)網(wǎng)博覽會、中國常州科技經(jīng)貿(mào)洽談會等重大活動,扎實做好重點客商邀請和接待翻譯等工作。根據(jù)國際產(chǎn)能合作需要,深入挖掘外事資源,邀請相關(guān)國家使領(lǐng)館、友城政府、國際知名機構(gòu)和企業(yè)高層等來??疾欤e辦重點產(chǎn)業(yè)專題對接活動,促進對外務(wù)實合作。認真做好全市系列境外引資引智活動外事服務(wù)保障工作,加強對重點國家和地區(qū)分析研判和人脈拓展,加強與重點國家駐華使領(lǐng)館的聯(lián)系交往,積極捕捉產(chǎn)業(yè)、科技、人才等方面合作信息。加強對中以常州創(chuàng)新園、中德創(chuàng)新園區(qū)、蘇澳合作園區(qū)、中瑞產(chǎn)業(yè)園等對外合作園區(qū)的走訪調(diào)研,及時掌握園區(qū)發(fā)展動向和現(xiàn)實需求,協(xié)助園區(qū)拓寬對外交流合作渠道,助力園區(qū)建設(shè)與發(fā)展。
三是推動對外交流合作。緊密結(jié)合我市發(fā)展實際,在重點國家和地區(qū)發(fā)展友城,進一步優(yōu)化友城布局,積極拓展友好交流城市,不斷壯大我市“友城朋友圈”。統(tǒng)籌推進我市與友城間在經(jīng)貿(mào)、科技、教育、旅游等領(lǐng)域交流與合作,舉辦國際友城大會、友城文化周、“雙城記”等活動,擴大友城交流與影響。加強與葡萄牙、羅馬尼亞、匈牙利等國家城市的交流,推進中羅綠色科技產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目,推進與澳大利亞溫德姆市在生物醫(yī)藥、垃圾處理等領(lǐng)域開展實質(zhì)性合作,推動與阿根廷拉努斯市在教育文化、科技創(chuàng)新等領(lǐng)域的交流合作。整合常州大學(xué)等在常高校資源,推進拉美研究智庫建設(shè)。發(fā)揮市友協(xié)平臺作用,豐富友協(xié)活動內(nèi)容,推動多層次、寬領(lǐng)域民間外交工作新局面,組織在常外國友人代表參加“品味江蘇文化·樂在常州”系列活動。
四是服務(wù)“一帶一路”建設(shè)。推動建立“一帶一路”相關(guān)協(xié)調(diào)機制,完善境外安全保障機制,提升境外綜合服務(wù)能力和水平。繼續(xù)拓展“一帶一路” 沿線國家友城建設(shè),在相關(guān)沿線節(jié)點國家和地區(qū)物色友好交流城市,重點推進與以色列、烏茲別克斯坦、泰國、老撾等國家的城市開展友好交往。開展“一帶一路”人文交流,促進職業(yè)教育合作,舉辦青少年交流等特色活動,積極參與“絲路青年行”計劃。依托烏茲別克斯坦金昇紡織服裝產(chǎn)業(yè)園、越南天虹紡織產(chǎn)業(yè)園、幾內(nèi)亞常州產(chǎn)業(yè)園等境外園區(qū),助推常州企業(yè)“走出去”。加強與“一帶一路”沿線國家駐華使領(lǐng)館的合作,聯(lián)合市相關(guān)部門就援外培訓(xùn)、文化交流等項目合作,打造合作精品。
五是深化常港澳交流合作。積極爭取中央駐港澳機構(gòu)、港澳政府部門、港澳團體和知名人士等支持,助推我市金融商務(wù)、旅游休閑、健康養(yǎng)老等產(chǎn)業(yè)與港澳的深度交流合作。加強同省港澳辦和澳門特區(qū)政府相關(guān)部門溝通聯(lián)系,做好蘇澳合作園區(qū)相關(guān)規(guī)劃和報批的配合協(xié)調(diào)工作,推進我市與澳門多領(lǐng)域交流合作。組團參加“第十屆江蘇—澳門·葡語國家工商峰會”“世界旅游經(jīng)濟論壇·澳門2020”“澳門平臺·對接中葡—省市和企業(yè)推介會”等活動,拓展與葡語系國家經(jīng)貿(mào)交流與合作。加強對港澳企業(yè)的調(diào)研走訪,進一步營造良好的涉港澳投資環(huán)境。
六是強化因公出訪管理。認真貫徹落實中央和省、市關(guān)于加強因公出國(境)管理的政策規(guī)定,加強政策宣講和教育培訓(xùn)。堅持計劃管理和會審會辦制度,嚴格執(zhí)行市因公出國(境)審批管理實施細則,確保我市因公出訪團組控制在核定指標(biāo)內(nèi)。加強出訪團組管理,細化完善事前、事中、事后全過程監(jiān)管,嚴格落實出訪公示、行前教育、證照收繳等相關(guān)制度。注重團組服務(wù)保障,對我市境外重點引資引智出訪任務(wù),對重點園區(qū)、項目的出訪團組,加強跟蹤聯(lián)系,加快團組辦理進度。做好“常州市外事審批系統(tǒng)”上線工作,聘任因公出國(境)行風(fēng)監(jiān)督員,進一步提升服務(wù)水平。
七是優(yōu)化涉外服務(wù)環(huán)境。加大海外領(lǐng)事保護宣傳、防范和處置力度,加強對涉外事(案)件的跟蹤協(xié)調(diào),積極穩(wěn)妥做好涉外熱點、敏感問題處置,切實維護涉外穩(wěn)定大局。持續(xù)開展“三進三送三提高”服務(wù)活動,進一步推動落實常州市榮譽市民禮遇,舉辦“榮譽市民看常州”主題活動。加強在常留學(xué)生管理,開展外國駐滬總領(lǐng)館官員進校園活動,組織外籍人士參加公益主題活動,及時回應(yīng)外籍人士關(guān)注關(guān)切,服務(wù)外籍人士在常生活。加強與主流外媒溝通聯(lián)系,注重對外媒宣傳引導(dǎo),重點宣傳我市在經(jīng)濟發(fā)展、城市建設(shè)、科研創(chuàng)新和生態(tài)環(huán)境等方面的發(fā)展成果,營造我市開放發(fā)展的良好輿論環(huán)境。
八是加強外事隊伍建設(shè)。持續(xù)深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,不斷強化理論武裝,切實將全辦思想統(tǒng)一到中央決策部署上來,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。持續(xù)鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育開展成果,按照主題教育整改落實清單,健全完善相關(guān)制度,構(gòu)建“不忘初心、牢記使命”長效機制。加強外事隊伍能力建設(shè),注重干部教育培訓(xùn),積極開展翻譯業(yè)務(wù)研討、專題講座等活動,鞏固提高外事干部涉外法律法規(guī)、外語口譯筆譯等方面能力水平。加強黨風(fēng)廉政建設(shè),持之以恒落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神,樹立做細、做實、做優(yōu)的外事工作標(biāo)準(zhǔn),提振外事隊伍干事創(chuàng)業(yè)的精氣神。
第二部分 市外辦2020年度部門預(yù)算表
公開01表
收支預(yù)算總表
|
部門名稱:常州市人民政府外事辦公室
|
單位:萬元
|
收入
|
支出
|
項目名稱
|
金額
|
功能分類
|
支出用途
|
功能科目名稱
|
金額
|
項目名稱
|
金額
|
一、財政撥款
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1112.15
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
799.03
|
一、基本支出
|
1040.65
|
1. 一般公共預(yù)算
|
1112.15
|
二、外交支出
|
0.00
|
二、項目支出
|
71.50
|
2. 政府性基金預(yù)算
|
0.00
|
三、國防支出
|
0.00
|
三、單位預(yù)留機動經(jīng)費
|
0.00
|
二、財政專戶管理資金
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
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三、其他資金
|
0.00
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五、教育支出
|
0.00
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六、科學(xué)技術(shù)支出
|
0.00
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七、文化旅游體育與傳媒支出
|
0.00
|
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八、社會保障和就業(yè)支出
|
22.06
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九、衛(wèi)生健康支出
|
31.15
|
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|
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十、節(jié)能環(huán)保支出
|
0.00
|
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|
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
0.00
|
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|
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十二、農(nóng)林水支出
|
0.00
|
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|
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十三、交通運輸支出
|
0.00
|
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十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
|
0.00
|
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
0.00
|
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十六、金融支出
|
0.00
|
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|
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|
十七、自然資源海洋氣象等支出
|
0.00
|
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|
十八、住房保障支出
|
259.91
|
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|
|
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十九、糧油物資儲備支出
|
0.00
|
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二十、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
0.00
|
|
|
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|
二十一、其他支出
|
0.00
|
|
|
當(dāng)年收入小計
|
1112.15
|
當(dāng)年支出小計
|
1112.15
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
|
0.00
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金
|
0.00
|
收入合計
|
1112.15
|
支出合計
|
1112.15
|
公開02表
|
|
|
收入預(yù)算總表
|
部門名稱:常州市人民政府外事辦公室
|
|
單位:萬元
|
項目名稱
|
金額
|
收入總計
|
1112.15
|
一般公共預(yù)算資金
|
小計
|
1112.15
|
公共財政撥款(補助)資金
|
1112.15
|
專項收入
|
0.00
|
政府性基金
|
小計
|
0.00
|
財政專戶管理資金
|
小計
|
0.00
|
專戶管理教育收費
|
0.00
|
其他非稅收入
|
0.00
|
其他資金
|
小計
|
0.00
|
事業(yè)收入
|
0.00
|
經(jīng)營收入
|
0.00
|
其他收入
|
0.00
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金
|
小計
|
0.00
|
其中:動用上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金
|
0.00
|
公開03表
|
|
|
|
|
支出預(yù)算總表
|
部門名稱:常州市人民政府外事辦公室
|
|
單位:萬元
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
單位預(yù)留機動經(jīng)費
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金
|
1112.15
|
1040.65
|
71.50
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表
|
|
|
|
財政撥款收支預(yù)算總表
|
部門名稱:常州市人民政府外事辦公室
|
|
單位:萬元
|
收入
|
支出
|
項目名稱
|
金額
|
支出用途
|
項目名稱
|
金額
|
一、一般公共預(yù)算
|
1112.15
|
一、基本支出
|
1040.65
|
二、政府性基金預(yù)算
|
0.00
|
二、項目支出
|
71.50
|
|
|
三、單位預(yù)留機動經(jīng)費
|
0.00
|
收入合計
|
1112.15
|
支出合計
|
1112.15
|
|
|
|
|
|
|
公開05表
|
|
|
財政撥款支出預(yù)算表(功能科目)
|
部門名稱:常州市人民政府外事辦公室
|
單位:萬元
|
功能科目編碼
|
功能科目名稱
|
金額
|
合計
|
1112.15
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
799.03
|
20103
|
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
|
799.03
|
2010301
|
行政運行
|
687.53
|
2010302
|
一般行政管理事務(wù)
|
71.50
|
2010350
|
事業(yè)運行
|
40.00
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
22.06
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
22.06
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
22.06
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
31.15
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
31.15
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
18.69
|
2101103
|
公務(wù)員醫(yī)療補助
|
12.46
|
221
|
住房保障支出
|
259.91
|
22102
|
住房改革支出
|
259.91
|
2210201
|
住房公積金
|
63.74
|
2210202
|
提租補貼
|
144.49
|
2210203
|
購房補貼
|
51.68
|
注:“科目編碼”和“科目名稱”為必填項。
|
|
|
|
|
|
公開06表
|
|
|
財政撥款基本支出預(yù)算表(經(jīng)濟科目)
|
部門名稱:常州市人民政府外事辦公室
|
單位:萬元
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
合計
|
1040.65
|
301
|
工資福利支出
|
875.43
|
30101
|
基本工資
|
131.47
|
30102
|
津貼補貼
|
358.84
|
30103
|
獎金
|
160.97
|
30108
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
58.05
|
30109
|
職業(yè)年金繳費
|
29.02
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險費
|
18.69
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補助費
|
12.46
|
30112
|
其他社會保障繳費
|
1.99
|
30113
|
住房公積金
|
63.74
|
30199
|
其他工資福利支出
|
40.00
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
82.95
|
30201
|
辦公費
|
14.10
|
30211
|
差旅費
|
30.00
|
30215
|
會議費
|
3.00
|
30216
|
培訓(xùn)費
|
2.40
|
30217
|
公務(wù)接待費
|
2.10
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
5.40
|
30229
|
福利費
|
0.72
|
30239
|
其他交通工具運行維護
|
25.13
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
0.10
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
82.27
|
30301
|
離休費
|
25.23
|
30302
|
退休費
|
54.88
|
30309
|
獎勵金
|
0.04
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
2.12
|
注:“科目編碼”和“科目名稱”為必填項。
|
|
|
|
|
|
公開07表
|
|
|
一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(功能科目)
|
部門名稱:常州市人民政府外事辦公室
|
單位:萬元
|
功能科目編碼
|
功能科目名稱
|
金額
|
合計
|
1112.15
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
799.03
|
20103
|
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
|
799.03
|
2010301
|
行政運行
|
687.53
|
2010302
|
一般行政管理事務(wù)
|
71.50
|
2010350
|
事業(yè)運行
|
40.00
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
22.06
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
22.06
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
22.06
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
31.15
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
31.15
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
18.69
|
2101103
|
公務(wù)員醫(yī)療補助
|
12.46
|
221
|
住房保障支出
|
259.91
|
22102
|
住房改革支出
|
259.91
|
2210201
|
住房公積金
|
63.74
|
2210202
|
提租補貼
|
144.49
|
2210203
|
購房補貼
|
51.68
|
注:“科目編碼”和“科目名稱”為必填項。
|
|
|
|
|
|
|
公開08表
|
|
|
一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(經(jīng)濟科目)
|
部門名稱:常州市人民政府外事辦公室
|
單位:萬元
|
科目編碼
|
科目名稱
|
基本支出
|
合計
|
1040.65
|
301
|
工資福利支出
|
875.43
|
30101
|
基本工資
|
131.47
|
30102
|
津貼補貼
|
358.84
|
30103
|
獎金
|
160.97
|
30108
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
58.05
|
30109
|
職業(yè)年金繳費
|
29.02
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險費
|
18.69
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補助費
|
12.46
|
30112
|
其他社會保障繳費
|
1.99
|
30113
|
住房公積金
|
63.74
|
30199
|
其他工資福利支出
|
40.00
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
82.95
|
30201
|
辦公費
|
14.10
|
30211
|
差旅費
|
30.00
|
30215
|
會議費
|
3.00
|
30216
|
培訓(xùn)費
|
2.40
|
30217
|
公務(wù)接待費
|
2.10
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
5.40
|
30229
|
福利費
|
0.72
|
30239
|
其他交通工具運行維護
|
25.13
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
0.10
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
82.27
|
30301
|
離休費
|
25.23
|
30302
|
退休費
|
54.88
|
30309
|
獎勵金
|
0.04
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
2.12
|
注:“科目編碼”和“科目名稱”為必填項。
|
|
|
|
|
|
|
公開09表
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表
|
部門名稱:常州市人民政府外事辦公室
|
|
單位:萬元
|
合計
|
“三公”經(jīng)費
|
會議費
|
培訓(xùn)費
|
小計
|
因公出國(境)費
|
公務(wù)用車購置及運行維護費
|
公務(wù)接待費
|
小計
|
公務(wù)用車購置費
|
公務(wù)用車運行維護費
|
28.00
|
22.60
|
20.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.10
|
3.00
|
2.40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開10表
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
|
部門名稱:常州市人民政府外事辦公室
|
單位:萬元
|
功能科目編碼
|
功能科目名稱
|
金額
|
合計
|
|
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|
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|
注:本單位無政府性基金收入,也沒有安排相關(guān)支出,此表無數(shù)據(jù)。
|
公開11表
|
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|
一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表
|
部門名稱:常州市人民政府外事辦公室
|
單位:萬元
|
科目編碼
|
科目名稱
|
機關(guān)運行經(jīng)費支出
|
合計
|
82.95
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
82.95
|
30201
|
辦公費
|
14.10
|
30211
|
差旅費
|
30.00
|
30215
|
會議費
|
3.00
|
30216
|
培訓(xùn)費
|
2.40
|
30217
|
公務(wù)接待費
|
2.10
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
5.40
|
30229
|
福利費
|
0.72
|
30239
|
其他交通工具運行維護
|
25.13
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
0.10
|
注:1.“機關(guān)運行經(jīng)費”指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
2.“科目編碼”和“科目名稱”為必填項。
|
公開12表
|
|
|
|
|
|
政府采購支出預(yù)算表
|
部門名稱:常州市人民政府外事辦公室
|
|
|
|
單位:萬元
|
采購品目大類
|
專項名稱
|
經(jīng)濟科目
|
采購物品名稱
|
采購組織形式
|
總計
|
合計
|
|
|
|
|
0.00
|
一、貨物A
|
|
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|
|
0.00
|
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|
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|
|
二、工程B
|
|
|
|
|
0.00
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
三、服務(wù)C
|
|
|
|
|
0.00
|
|
|
|
|
|
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注:1. 采購組織形式為:集中采購、部門集中采購和分散采購。
2. 采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》(財庫[2013]189號)規(guī)定品目名稱填寫。
第三部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《常州市財政局關(guān)于市級2020年部門預(yù)算的批復(fù)》(常財預(yù)〔2020〕6號)填列。
本部門2020年度收入、支出預(yù)算總計1112.15元,與上年相比收、支預(yù)算總計各增加203.19萬元,增長22.4%。其中:
(一)收入預(yù)算總計1112.15萬元。包括:
1.財政撥款收入預(yù)算總計1112.15萬元。
(1)一般公共預(yù)算收入預(yù)算1112.15萬元,與上年相比增加203.19萬元,增長22.4%。主要原因是政策性增加了在職人員工資福利支出和住房保障支出。
(2)政府性基金收入預(yù)算0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本部門無政府性基金收入。
2.財政專戶管理資金收入預(yù)算總計0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0 %。主要原因是本部門無財政專戶管理資金收入。
3.其他資金收入預(yù)算總計0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本部門無其他資金收入。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0 %。主要原因是本部門無上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
(二)支出預(yù)算總計1112.15萬元。包括:
1.一般公共服務(wù)(類)支出799.03萬元,主要用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的支出。與上年相比增加153.85萬元,增長23.8 %。主要原因是政策性增加了在職人員工資福利支出。
2.社會保障和就業(yè)支出預(yù)算22.06萬元,主要用于部門開支的離退休人員離退休費支出。與上年相比增加0.88萬元,增長4.2%。主要原因是離退休人員增加。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預(yù)算31.15萬元,主要用于部門基本醫(yī)療保險繳費支出。與上年相比增加1.12萬元,增加3.7%。主要原因是在職人員基本醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加。
4.住房保障支出預(yù)算259.91萬元,主要用于部門住房改革支出。與上年相比增加47.34萬元,增加22.3%。主要原因是政策性增加了住房保障支出。
5.結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬元。
此外,基本支出預(yù)算數(shù)為1040.65萬元。與上年相比增加211.09萬元,增長25.4%。主要原因是政策性增加了在職人員工資福利支出和住房保障支出。
項目支出預(yù)算數(shù)為71.50萬元。與上年相比減少7.9萬元,減少9.9%。主要原因是厲行節(jié)約,壓縮項目支出。
單位預(yù)留機動經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0 %。主要原因是本部門無單位預(yù)留機動經(jīng)費預(yù)算。
二、收入預(yù)算情況說明
反映部門年度總體收入預(yù)算情況。
本部門本年收入預(yù)算合計1112.15萬元,其中:
一般公共預(yù)算收入1112.15萬元,占100%;
政府性基金預(yù)算收入0萬元,占0%;
財政專戶管理資金0萬元,占0%;
其他資金0萬元,占0%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元,占0%。
三、支出預(yù)算情況說明
反映部門年度總體支出預(yù)算情況。
本部門本年支出預(yù)算合計1112.15萬元,其中:
基本支出1040.65萬元,占93.6%;
項目支出71.50萬元,占6.4%;
單位預(yù)留機動經(jīng)費0萬元,占0%;
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬元,占0%。
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
反映部門年度財政撥款總體收支預(yù)算情況。
本部門2020年度財政撥款收、支總預(yù)算1112.15萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加203.19萬元,增長22.4%。主要原因是政策性增加了在職人員工資福利支出和住房保障支出。
五、財政撥款支出預(yù)算情況說明
反映部門年度財政撥款支出預(yù)算安排情況。
本部門2020年財政撥款預(yù)算支出1112.15萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加203.19萬元,增長22.4%。主要原因是政策性增加了在職人員工資福利支出和住房保障支出。
其中:
(一)一般公共服務(wù)(類)
1.政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)預(yù)算支出687.53萬元,與上年相比增加161.75萬元,增長30.8%。主要原因是政策性增加了在職人員工資福利支出。
2. 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)預(yù)算支出71.50萬元,與上年相比減少7.9萬元,減少9.9%。主要原因是厲行節(jié)約,壓縮項目支出。
3. 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)預(yù)算支出40萬元,與上年持平。
(二)社會保障和就業(yè)(類)
1.行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政事業(yè)單位離退休(項)預(yù)算支出22.06萬元,與上年相比增加0.88萬元,增長4.2%。主要原因是離退休人員增加。
(三)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)
1.醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項)預(yù)算支出31.15萬元,與上年相比增加1.12萬元,增加3.7%。主要原因是在職人員基本醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加。
(四)住房保障(類)
1.住房改革支出(款)住房公積金、提租補貼、購房補貼(項)預(yù)算支出259.91萬元,與上年相比增加47.34萬元,增加22.3%。主要原因是政策性增加了住房保障支出。
六、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明
反映部門年度財政撥款基本支出預(yù)算安排情況。
本部門2020年度財政撥款基本支出預(yù)算1040.65萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費957.70萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
(二)公用經(jīng)費82.95萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況。
本部門2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算1112.15萬元,與上年相比增加203.19萬元,增長22.4%。主要原因是政策性增加了在職人員工資福利支出和住房保障支出。
八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況。
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算1040.65萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費957.70萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
(二)公用經(jīng)費82.95萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算情況說明
反映部門年度一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費情況。
本部門2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中,因公出國(境)費支出20.50萬元,占“三公”經(jīng)費的90.7%;公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元,占“三公”經(jīng)費的0%;公務(wù)接待費支出2.10萬元,占“三公”經(jīng)費的9.3%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費預(yù)算支出20.50萬元,比上年預(yù)算減少2.5萬元,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮項目支出。
2.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算支出0萬元。其中:
(1)公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元,比上年預(yù)算增加0萬萬元,主要原因是本年度未安排公務(wù)用車購置。
(2)公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出0萬元,比上年預(yù)算增加0萬元,主要原因是公車改革后,本單位無公務(wù)用車。
3.公務(wù)接待費預(yù)算支出2.10萬元,比上年預(yù)算減少)0.36萬元,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮項目支出。
本部門2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出 3萬元,比上年預(yù)算增加0.21萬元,主要原因會議安排需要。
本部門2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出2.40萬元,比上年預(yù)算減少4.03萬元,主要原因厲行節(jié)約,壓縮項目支出。
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。
本部門2020年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0 %。主要原因是本部門無政府性基金支出預(yù)算。
十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
反映部門年度一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算安排情況。
2020年本部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出82.95萬元,與上年相比減少6.54萬元,降低7.9%。主要原因是厲行節(jié)約,壓縮支出定額。
十二、政府采購支出預(yù)算情況說明
反映部門年度政府采購支出預(yù)算安排情況。
2020年度政府采購支出預(yù)算總額0萬元,其中:擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出0萬元。
十三、國有資產(chǎn)占用情況
本部門共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元(含)以上的設(shè)備0臺(套)。
十四、預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
2020年度,本部門單位共0個項目納入績效目標(biāo)管理,涉及財政性資金合計0萬元;本部門單位整體支出納入績效目標(biāo)管理,涉及財政性資金1112.15萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款:指一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。
三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。
四、其他資金:包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。
五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、單位預(yù)留機動經(jīng)費:指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支出的經(jīng)費。
八、“三公”經(jīng)費:指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
(此件主動公開)
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